标准制度执行情况检查办法.docxVIP

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v1.0 可编辑可修改 制度执行情况检查办法(暂行) 目的 通过制度的监督检查,对制度的执行情况进行验证,及时发现问题,采取措施,确保公司的制度得到有效的执行,特制订本办法。 适用范围 公司所有制度及规范。 职责 公司领导班子 负责对企管部监督检查情况进行监督。 企管部 企管部是制度监督检查的归口管理部门,负责监督检查的实施。 其他部门 负责配合企管部监督检查的实施。 检查流程检查前的准备 4.1.1 由企管部制定监督检查计划(计划分为定期计划和不定期抽查) ,检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注意: 对重要的制度应增加检查频次; 跨部门执行的制度,增加制度的检查频次; 对新制定或重新修订的制度,增加制度的检查频次。 4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准; 4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门,如时间冲突可进行适当的调整。 4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 检查的实施 4.2.1 企管部按照检查计划实施检查, 检查过程中采用询问、 检查记录、 现场核实等多种方式展开; 4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时, 则依照业务流程进行全过程的检查, 相关 部门也应予以配合; 4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查,积极提供检查人员要求的资 料; 4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度, 梳理出检查的重点, 在检查过程 中应填写检查表,对检查的情况做好记录; 4.2.5 “检查表”应经检查人及被检查部门签字确认; 4.2.6 企管部对检查结果形成报告,并于每月组织专题会议予以通报。 11 v1.0 可编辑可修改 发现问题的处理 4.3.1 对检查中发现的问题,依照《纠正预防措施控制程序》执行,责任部门应 采取措施进行整改,对整改情况由企管部跟踪验证, 并于次月专题会中进行通报; 4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、 有漏洞,各业务模块制度衔接有漏 洞,应及时对制度进行修订,将制度系统化; 4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突, 由办公室主管领导进行协调 解决,如无法协调解决可向总经理申诉。 奖惩 处罚 5.1.1 对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚: 发现一次处罚责任部门负责人 50 元(暂定),如有变动,另行通知; 如造成一定经济损失的,由企管部负责进行调查并形成调查报告,由领导班子讨论决定进行处罚。 5.1.2 检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心,若所检查的制度在实际运 行中存问题,而检查人员没有发现,视严重程度由领导班子进行处罚。 奖励 对于能够积极主动修订、完善制度的部门,视情况由领导班子讨论进行相应的奖励: 检查人在检查过程中仔细认真,能够发现问题,视情况由领导班子进行相应的奖励: 注意事项 检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式, 应多提开放式的问题, 避免提封 闭式的问题; 检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录,做到公平公正; 被检查人员在回答检查人员的问题时,必须将过程描述清楚。 记录 制度检查计划制度查检表 22 v1.0 可编辑可修改 制度监督检查计划 序号 检查制度 制度归口管理部门 / 负责人 相关部门 检查配合人员 检查时间 检查人 备注 制表人: 审核人: 总经理批准: 33 v1.0 可编辑可修改 制度检查表 检查的制度名称 检查人 被检查部门 检查内容 检查方式 检查结果 存在的问题 检查人: 被检查部门: 44

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