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v1.0 可编辑可修改
制度执行情况检查办法(暂行)
目的
通过制度的监督检查,对制度的执行情况进行验证,及时发现问题,采取措施,确保公司的制度得到有效的执行,特制订本办法。
适用范围
公司所有制度及规范。
职责
公司领导班子
负责对企管部监督检查情况进行监督。
企管部
企管部是制度监督检查的归口管理部门,负责监督检查的实施。
其他部门
负责配合企管部监督检查的实施。
检查流程检查前的准备
4.1.1 由企管部制定监督检查计划(计划分为定期计划和不定期抽查) ,检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注意:
对重要的制度应增加检查频次;
跨部门执行的制度,增加制度的检查频次;
对新制定或重新修订的制度,增加制度的检查频次。
4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准;
4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门,如时间冲突可进行适当的调整。
4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。
检查的实施
4.2.1 企管部按照检查计划实施检查, 检查过程中采用询问、 检查记录、 现场核实等多种方式展开;
4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时, 则依照业务流程进行全过程的检查, 相关
部门也应予以配合;
4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查,积极提供检查人员要求的资
料;
4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度, 梳理出检查的重点, 在检查过程
中应填写检查表,对检查的情况做好记录;
4.2.5 “检查表”应经检查人及被检查部门签字确认;
4.2.6 企管部对检查结果形成报告,并于每月组织专题会议予以通报。
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发现问题的处理
4.3.1 对检查中发现的问题,依照《纠正预防措施控制程序》执行,责任部门应
采取措施进行整改,对整改情况由企管部跟踪验证, 并于次月专题会中进行通报; 4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、 有漏洞,各业务模块制度衔接有漏
洞,应及时对制度进行修订,将制度系统化;
4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突, 由办公室主管领导进行协调
解决,如无法协调解决可向总经理申诉。
奖惩
处罚
5.1.1 对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚:
发现一次处罚责任部门负责人 50 元(暂定),如有变动,另行通知;
如造成一定经济损失的,由企管部负责进行调查并形成调查报告,由领导班子讨论决定进行处罚。
5.1.2 检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心,若所检查的制度在实际运
行中存问题,而检查人员没有发现,视严重程度由领导班子进行处罚。
奖励
对于能够积极主动修订、完善制度的部门,视情况由领导班子讨论进行相应的奖励:
检查人在检查过程中仔细认真,能够发现问题,视情况由领导班子进行相应的奖励:
注意事项
检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式, 应多提开放式的问题, 避免提封
闭式的问题;
检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录,做到公平公正;
被检查人员在回答检查人员的问题时,必须将过程描述清楚。
记录
制度检查计划制度查检表
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制度监督检查计划
序号 检查制度 制度归口管理部门 / 负责人 相关部门 检查配合人员 检查时间 检查人 备注
制表人: 审核人: 总经理批准:
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制度检查表
检查的制度名称 检查人 被检查部门
检查内容 检查方式 检查结果 存在的问题
检查人: 被检查部门:
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