声明书标准模板财务收支专项审计管理层声明书.doc

声明书标准模板财务收支专项审计管理层声明书.doc

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
关于财务收支审计的管理层声明书 天职国际会计师事务所并××注册会计师: 本公司已委托贵所对本公司二○××年度的财务收支情况进行审计 , 并出具 专项审计报告。为了表示对贵所审计工作的理解、支持和充分合作 , 谨就有关情 况声明如下: 本公司承诺, 按照企业会计准则和《企业会计制度》 / 财政部 2006 年 2 月 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是我们的责任。 2. 本公司已依照企业会计准则和《企业会计制度》 / 财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制了二○××年度财务报表 , 该等财务报表的编制基础与上年度保持一致 , 本公司管理层对财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任。 设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错误,是本公司管理层的责任。 本公司承诺财务报表符合适用的会计准则和相关会计制度的规定, 公允反映本公司财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在重大错报,包括漏报。贵 事务所在审计过程中发现的未更正错报, 无论是单独还是汇总起来, 对财务报表总体均不具有重大影响。 本公司已向贵事务所提供了: (1)全部财务信息和其他数据; (2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料; (3)全部股东会和董事会的会议记录。 本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在帐外资产和未计负债。 本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的, 恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力; 用于确定公允价值的计量方法符合企业会计准则的规定, 并在使用上保持了一贯性; 本公司已在财务报表中对上述事项作出恰当披露。 本公司不存在导致重述比较数据的任何事项。 本公司已提供所有与关联方和关联方交易相关的资料, 并已根据企业会计准则和《企业会计制度》 / 财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定识别和披露了所有重大关联方交易。 本公司已提供全部或有事项的相关资料。除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、承兑、担保等或有事项。 除财务报表附注披露的承诺事项外本公司不存在其他应该披露而未披露 的承诺事项。 公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大事项。 本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,未发现:(1)涉及管理层的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息; (2)涉及对内部控制产生重大影响的雇员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信 息; (3)涉及对财务报表的编制具有重大影响的其他人员的任何舞弊行为或舞弊嫌疑的信息。 本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的信息。 本公司对资产负债表上列示的所有资产均拥有合法权利, 无其他被抵押、质押资产。 本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算。 本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外, 本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项。 本公司管理层确信: (1)未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知; (2)无税务纠纷。 ××××公司(盖公章) 法定代表人:(签名并盖章) 财务负责人:(签名并盖章) 二○××年××月××日

文档评论(0)

zdq2128 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档