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- 2020-11-27 发布于天津
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公司差旅费报销制度
第一条 为了保证公司正常经营活动,加强公司差旅费报销的管理, 在使之符合合理、节约的原则下,同时保障出差人员工作与生活的需 要,结合公司实际情况,制定本办法。
第二条 本办法规定了公司出差、审批、费用报销等工作的管理和考 核。
第三条本办法适用于公司各部门。
第四条 办公室是公司员工出差考核的管理和费用控制部门,财务部 是差旅费的监控部门,其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第五条出差办理程序
1、出差人员必须事先填写 由差申请单”,注明出差地点、事由、天 数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
出差申请单
出差人
部门
职务
代理人
部门
代理人
姓名
职务
(签字)
出差事由
日期
自 年 月 日 时起至 年 月 日时止,共计 天。
地点
预支旅费
万 仟 佰 拾 元整
备注
部门领导
总经理
意见
年 月 日
意见
年 月 日
实际出差 日期
以下由考勤员根据出差员工的往返车(机)票填写。
自 年 月 日 时起至 年 月 日时止,共计 天。
考勤员确认: 日期: 年 月 日
申请日期:
备注:
1、本表适用范围:公司员工外地出差均应填写。
2、本表填毕后,原件复印件分存人事部、本工作部门。
3、出差员工应于返回后当日到前台核对出差日期
审批说明:
员工因公出差时,一般员工省内出差由本部门经理审批,省外出差 须经总经理批准;企业
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