某民营医院目标责任管理实施计划方案正文.docx

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Word Word资料 医院2013年度目标管理实施方案 目标管理是医院科学管理的方法之一, 目标实现的全过程要自上而下地建立目标管理体 系、制订措施、建立制度、组织实施和严格考核。 由于目标管理有比较明确的目标作为标准, 医院可以随时进行自我管理,并努力完成既定的工作目标,这有利于动员医院各科室及全体 员工同心协力,共同做好工作;有利于提高医院经营管理水平,增强医院竞争力, 进一步提 高医疗质量安全,从而实现本年度医院的目标管理责任制的实现。 二总 贝y (一) 今年是我院建院第 6个年头,根据医院创新发展的需要, 为实现公司制定的’特色、 质量、服务、效益’战略目标,用感动服务实现“优质服务、特色服务、特需服务” 的品质,促进我院持续稳定、健康发展,今年我院重点是扩大门诊工作量,开发妇 科、男科、内科,调整住院比例结构, 循序渐进的向中高端产科推进。 贯彻落实’以 病人为中心,不断提高医疗服务质量’的经营思想,强化成本效益和质量意识,充 分调动全体员工的工作积极性,并铺之以绩效考核手段,从而促进全年总体目标的 实现,为创建诚信民营医院而努力,为创建二级专科妇产医院奠定基础。 (二) 目标管理考核遵循过程与结果并重原则,通过质量检查、绩效评估、管理记录等方 式,对医院各项工作采取定性与定量相结合的办法进行考核。 (三) 医院目标管理考核有医院各职能部门具体负责、科室负责人和员工共同参与完成。 考核要求及时、全面、准确、考核要有依据、有标准。不设限制,没有差异的考核 视为不负责任。全年考核结果是年终科室与个人评先的重要依据。 (四) 医院目标管理考核对象为全体医务人员。 三目标的确定 A、 总目标: (一) 医院确保2013年业务总收入完成公司下达的指标。门诊收入占总收入的 55 %,其 中医技收入占18.5%,治疗室收入占18%,住院收入占总收入的 45 %,住院病人较去年提 高15 %,门诊就诊人数提高 20 % . (二) 为确保医院固定资产保值增值,确立 2013年完成固定资产投资,着重加强城镇职工 医保和中高端产科 VIP康护区及供应室的建设投资,加强提高医疗水平的设备投资和有利 于调动员工积极性的成本投资。 (三) 医院2013年质量指标: 1、 医院全年无医疗事故发生。 2、 医院全年医疗纠纷控制在 1 %以内。 3、 减少医院全年无服务不到位而引发的院内投诉。 4、 医院后勤管理全年无重大事件发生;如火灾、重大失窃等。 5、 医院行政管理不断加强全员自觉遵守医院各项制度的自觉性和员工综合素质的提高, 加强医院文化建设。 B、 质量目标 (一)医疗技术质量目标: 制定医院医疗质量管理、服务质量管理、医疗制度管理、医疗安全、病案管理质量、 护理质量、院内感染管理制度、其中医疗安全事故及纠纷,严重差错实行一票否决。实行 科负责人责任追究制,院科目标责任管理制。 满意:病人满意率95 % (出院病人回访不低于 50% ) 员工满意率95 % (办公室每季度发放调查表) 安全:无医疗事故及重大纠纷,无技术差错责任事件发生。 院内感染率W 7 %,无菌手术切口感染W 0.5 % 质量:甲级病历率》95 %,无丙级病案。门诊处方合格率》95 %,入出院诊断符合率》95 %, 治愈率》85 %,手术前后诊断符合率》95 %,麻醉不良率w 0.3 %,基础护理合格率》100 %, 特护、一级护理合格率》95 %,护理操作技术合格率》100 %,整体护理达到 95 %,急救 物品完好率100 %,购进药品质量合格率 100 %,各项法定传染病上报 100 %。放射甲级 摄片率》95 %,诊断报告符合率》95 %,临床与病理诊断符合率》99.9 %,妇科病检出率》 95 %,急诊危重病人抢救成功率》 90 %。 工作量:包括门诊工作量,住院工作量,门诊工作量含门诊就诊 45000 —46000人次。收 住院病人4000 — 4200人次,病床利用率》90 %以上。 工作技能目标:接诊率达 85 —90 %,诊断符合率达 95 %,复诊率达75 %以上;初复诊比 为1:5以上,医技检查收入占总收入的 20 %,治疗,医疗收入占总收入的 65% —70 %; 住院护理收入15%,设备正常安全使用率 100 %,设备完好率98%。 (二)医院财务管理目标: 必须体现收入、绩效、成本、统筹兼顾的原则。做到:有利于社会、有利于患者、有利 于员工、有利于公司。 (1 )、执行财务制度、管好财务、降低消耗、节约成本、按时发放工资。 (2)、提高资产使用效率,达到资产的保值增值,促进医院可持续的建设发展。 C、个人目标 遵循总目标与质量目标制定个人目标,宗旨 一愿景一价值观一环节一目标实现。 (一) 基本观点: 发挥团队精神,激发员工热情、实现效价

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