【财务管理内部审计 】实验室内审员资格测验题[共10页].pdfVIP

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  • 2020-11-27 发布于云南
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【财务管理内部审计 】实验室内审员资格测验题[共10页].pdf

{财务管理内部审计}实验 室内审员资格测验题 2.实验室所有有效的质量体系文件都应该受控,受控的文件都应有控制编号。 () 3.凡是受控的文件都应粘贴在实验室的墙壁上,这样便于大家使用和监督。 () 4.质量体系文件是质量体系运行的强制性要求,对所有员工都是强制性的。 () 5 .质量文件不能随意更改,要经过原审批部门安排进行。 () 6 .质量体系运行的重点是预防出现质量问题。 () 7 .实验室的外来文件仅仅是指校准规程和检测标准。 () 8.文件修订要制定相应记录或修改清单。 () 9.文件和资料控制仅是指内部文件,不包括外部提供的有关原始文件、资料和标准。 () 10.在计算机中保存和运行的质量体系文件可以不受控。 () 11.监督工作的性质和做法其实与内审工作相同,只需定期监督与自己工作无直接责任关系 的校准/检测活动。 () 12 .监督的对象主要是在用的仪器设备的状态。 () 13 .监督员在监督中要随时记录员工的校准/检测活动。 () 14 .只要检测技术人员的操作水平符合要求,实验室不一定要建立自己的监督体制。 () 15.为了满足客户的校准/检测要求,对所有客户的要求(合同)都应进行严格的评审。 () 16 .合同评审的目的是使双方达成一项具有法律效力的 “检测”契约。 () 17 .只要客户同意,使用任何标准/规

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