发改局财务管理制度.docVIP

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发改局财务管理制度 第一条 认真贯彻执行《会计法》,依据国家财经纪律、法规办理会计事务,实行会计监督。实事求是、客观公正地反映本局的资金状况及管理情况,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 第二条 对本单位进行会计监督,对不真实、不合法的原始凭证不予受理,对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,要求更正、补充。 第三条 管理财会印鉴,建立健全会计档案。及时与会计核算中心沟通,协助其做好本局会计核算工作。 第四条 财务报销严格实行“一支笔”签字制度,现金、支票必须经局长签字后方可领取和报销。 第五条 严格支票管理。凡在本市购买物品超过1000元的应使用转账支票;凡需要用支票购买物品的,由承办人认真填写转账支票领用单,并附上购买物品的名称、数量、价格清单,经局长签字批准后,方可领取支票;购物发票(附物品明细)由经手人签字,经局长签字同意后方可办理。 第六条 其他财务规定: (一)人员出差按照差旅费规定的标准报销出差费用,出差人员报销差旅费必须经局长签字同意后方可办理。 (二)因出公差借款时应按照规定填写借款凭证,经局长签字同意后方可办理,出差返还后,要在一周内结清差旅费。 (三)餐费管理:因工作需要招待或就餐,须提前向局长请示批准后,由办公室统一安排。报销餐费时,需经分管领导、局长签字确认。 (四)根据工作需要,急事、特事需要乘坐出租车,必须经局长同意,方可报销。

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