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  • 2020-12-08 发布于山东
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文件编号 受控状态 各 相 关 部 门 会 签  页眉 文件管理程序 版 次 号 受 控 生效日期 ◆销售部: ◆技术部: ◆生产部: ◆国 内: ◇模具房: ◇PMC: ◆出 口: ◇采 购: ◇成品仓: ◇钻 压: ◇机 加: ◆行政人事部: ◆品管部: ◇冲 压: ◆行 政: ◇IQC: ◇抛 光: ◆人 事: ◇IPQC : ◇卫 浴: ◆后 勤: ◇FQC: ◇包 装: ◆文管中心: ◇Q A: ◇刀具组: ◇维修组: ◆财务部: ◇仓 库: 注:在部门或单位前有“◆”表示与该程序有直接关系;“◇”则表示与该程序无直接关系; 编 制 核 对 审 查 批 准 页脚 页眉 文件控制管理程序 文件编号 版次 共7页,第 1页 1.目的: 为了规范本公司的质量管理体系文件的编制、 修订、更改、审批和发行的处 理方法,以确保各部门使用有效版本,防止作废文件被使用。 2.范围 : 适用于本公司质量管理体系中所有文件与资料, 如本公司质量管理手册、 程 序文件、作业指导书、表单,以及顾客标准、国家标准、国际标准、国家法律法 规等外来文件和资料。 3.权责: 3.1.总经理 3.1.1.负责一级文件、二级文件的批准、人力资源管理制度及绩效管理制度、 销售制度的批准。 3.2.销售部 3.2.1.负责对外部图纸资料的保存和转换为内部图纸资料。 3.3.技术部 3.3.1.负责图纸等

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