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- 2020-12-12 发布于黑龙江
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***公司
建设《审计信息系统》项目立项建议报告
为进一步提升我公司内部审计工作水平,实现内部审计工作流程的规范化、管理方式的科学化和技术手段的电子化,提高对公司经验管理过程中面临风险的识别、控制和管理能力,最大限度地发挥内部审计工作在为公司提供增值服务中的建设性作用,监察审计部拟订了《***公司审计信息系统立项建议报告》,报告分为“审计信息系统基本概念”、“建立《审计信息系统》的必要性”、“我公司《审计信息系统》设计思路”、“我公司《审计信息系统》功能概要”、“我公司《审计信息系统》建设步骤”四个部分,本报告的目的是为了适时启动我公司的《审计信息系统》建设。
一、审计信息系统基本概念
(一)审计信息系统背景介绍
当今世界面临着信息化、全球化的两大趋势。计算机和网络技术以前所未有的广度和深度改变着经济管理活动。审计,作为对经济活动进行监督、评价、鉴证的手段,遇到了来自信息技术的挑战。国家机关、企事业单位,尤其是银行、***等金融机构广泛运用计算机、数据库、网络等现代信息技术进行业务操作和企业管理, 传统的审计理念和技术手段正受到强力的冲击和影响,以查账为主的传统审计已不能适应管理信息化的要求。同样,信息技术的应用也将推动现代审计进入一个全新时代。审计对象的信息化,客观上要求审计部门的工作方式必须及时做出相应的调整,不仅要运用传统审计方法,还要结合信息技
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