07隐患排查治理制度.pdf

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隐患排查治理制度 1 事故隐患排查治理档案、台帐制度 1.1 隐患排查档案由安全员负责管理; 1.2 隐患明细、整改情况、责任人、整改措施等记录在隐患整改档 案中,并装订成册; 1.3 安全员每周要向企业主要负责人汇报隐患整改及治理情况,每 月要向安监部门汇报隐患排查治理情况; 1.4 此制度要认真贯彻执行,安全员必须做好档案管理工作。 2 事故隐患排查治理的监控和应急管理制度 2.1 隐患排查治理的监控和应急管理由总经理负总责,其他人员各 司其职,各负其责,相互配合; 2.2 隐患排查治理与加强应急管理结合起来,应急预案要适时修订, 适时进行演练,落实隐患治理责任与监控措施,坚决防止发生事故。 3 事故隐患排查治理挂牌制度 3.1 确定隐患治理责任人; 3.2 按照隐患排查治理程序,每日将隐患治理情况及整改情况公布 在事故隐患排查治理版面上,及时提醒全体职工了解事故隐患情况; 4 事故隐患排查治理限期整改评估验收销号制度 4.1 事故隐患排查治理限期整改评估验收销号责任人为公司专职安 全员; 4.2 对隐患排查中发现的问题,整改后及时向隐患台帐管理人员报 1 告,台帐管理人员接到报告后及时会同公司有关人员对整改情况进行 评估,评估结果合格后,报告总经理签字同意后,由安全管理人员在 隐患档案中将该隐患销号。 5 事故隐患排查治理的统计分析制度 5.1 事故隐患排查治理统计分析的责任人为专职安全员; 5.2 每周将发现的隐患的类别、隐患内容、隐患可能造成的危害、 拟采取的治理措施、隐患治理责任人、预计投入的治理经费、预计完 成的治理时限等进行认真的归类分析,对重点内容进行重点监控; 5.3 将每周隐患治理情况填入隐患排查治理统计表中。 6 隐患排查治理定期报告制度 6.1 事故隐患排查治理定期报告责任人为专职安全员; 6.2 每月 28 日前将事故隐患排查治理情况报告给区安监部门; 6.3 发现有特殊情况或重大隐患要及时上报市安监局。 7 重大隐患公示制度 7.1 重大隐患公示制度责任人为公司总经理; 7.2 将重大隐患按以下格式填写并公示。 2 附:重大隐患情况报告书 重大隐患名称: 重大隐患部位: 重大隐患所属部位负责人: 电话: 发现时间: 确认时间: 重大隐患评估确认单位: 重大隐患类别和等级: 影响范围和程度: 整改目标: 整改资金来源及保障措施: 整改措施: 预计整改完成时间: 是否有监控措施: 是否有应急预案: 重大隐患治理责任人: 电话: 重大隐患治理督办单位: 说明: 负责人: 填报人: 填报日期: 年 月 日 3 8 事故隐患排查治理的举报奖励制度 8.1 公司全体职工对隐患排查治理工作负有监督责任,对隐患排查、 整改过程中存在的不安全、不负责任行为有义务进行举报。 8.2 对举报人员实行奖励制度,对举报属实者,每次奖励举报人员 200 元,同时对被举报人予以处罚。 9 隐患排查治理专项资金使用制度 9.1 事故隐患排查治理的举报奖励处罚责任人为公司总经理; 9.2 公司财务科负责建立事故隐患排查治理专项资金专户,明确资 金的数额、使用范围、使用程序,保障隐患治理资金专款专用。 10 隐患排查治理岗位责任制度 10.1 公司总经理对隐患排查治理工作全面负责,亲自组织参与本公 司的隐患排查治理工作, 定期参加公司的隐患排查治理工作汇报, 及 时掌握公司的隐患排查治理情况; 10.2 确定专职安全员隐患排查治理的统一管理、指导和协调,分析

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