2021企业内部审计报告范文.docxVIP

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  • 2021-01-12 发布于天津
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企业内部审计报告范文一导言日期年月日接受者公司总经理引言经公司年度内部审计的计划安排我们对公司计划物控部业务管理程序政策采购计划及其价格核定与控制有关合同仓储管理系统等事项进行就地审计涉及的期间是从年月日至年月月日审计范围和目标本次审计的期间范围涉及计划物控部从年月日至年月月日止计划物控部有关采购计划的制定实施的及时性有效性合理性合规性存货成本管理的效益性内部控制的健全有效等情况进行审计审计的依据是计划物控部提供的资料审计过程中我们结合其实际情况实施了我们认为合适的必要的审计程序简要的审计结论和

企业内部审计报告范文 一、导言 日期:2003年10月26日 接受者:公司总经理 *** 引言: 经公司2003年度内部审计的计划安排,我们对公司计划物控部业务 管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统 等事项进行就地审计,涉及的期间是从 2002年1月1日至2003年月9 月30日。 审计范围和目标: 本次审计的期间范围涉及计划物控部从 2002年1月1日至2003年月9 月30日止计划物控部有关采购计划的制定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性,存货成本管理的效益性, 内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控部提供的资料。审计过程中我们结合其实际情况

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