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- 2021-01-15 发布于浙江
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交通财务科工作总结
一、 预算精细化管理取得新进展白XX年交通部门实行部门预算以来,预算的编制及管理 逐步成熟,步入正轨。XX年预算执行情况,市局预算收入1733万兀,其中基本支出740 万元、项目支出797万元。预算实际支出1498万元,其屮事业支出509万元,招待费31 万元、车辆费用34万元、水电费8万元、会仪费11万元,比去年同期分别下降5%, 6.5%, 1%, 8%。市直交通各单位实际支出均未超全年预算,省市要求下降的四项指标均2达标。 各单位预算管理的责任意识进一步增强,管理工作的重心逐步从资金分配向加强资金监管 转变,使得预算管理工作更趋制度化和规范化。
编制并上报了市局及县市交通局XX年部门预算,认真审核了市直交通各单位申报的年度 经费支出预算,逐项逐条的批复了各单位上报的预算,并对各单位预算执行情况进行了检 査,对存在的问题提出了整改意见,对各单位的整改情况进行了督办,真正做到预算审核 科学化,预算执行规范化,预算检查责任化。
二、 适应改革要求,重点作好四项改革工作
一是为了全力保障交通建设,落实中央出台的“四不变”政策,我们主动与财政协商,讲 解政策,争取支持,确保了改革期间转移支付资金及时拨付到位。截至12月省财政拨付 我市转移支付资金2. 2亿元,全部拨付到位。
二是为了保证xx年预算执行及xx年全市交通系统基本支出纳入当地财政预算管理工作全 部顺利开展
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