2021年公司董事长办公室审计师岗位描述.docVIP

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2021年公司董事长办公室审计师岗位描述 审计师岗位说明书 岗位名称 审计师 所在部门 董事长办公室 直接上级 董事长 直接下级 无 岗位定员 1 所辖人员 一、职责和工作任务:编制审计计划,负责对企业经营活动进行审计,出具审计汇报,并对企业经营活动提供审计支持 职 责 一 职责表述:对实施审计计划所需要审计程序性质、时间和范围所做具体计划和说明。 占全部工作时间百分比:10 % 工作任务 组织制订企业审计制度及实施措施 制订企业内部审计工作计划 接收内部审计行业协会技术指导 视审计情况改变立即对审计计划进行修改、补充 职 责 二 职责表述:负责对企业内各项经济活动进行内部审计监督 占全部工作时间百分比:50% 工作任务 对企业内部控制制度进行审计评价 组织对企业内财务收支实施审计 组织对企业经营及投资效益情况实施审计。 组织对企业技术更新改造进行审计 组织对经济协议签署及实施情况进行审计 依据董事长授权,对企业热、难点问题进行作审计 职 责 三 职责表述:对企业财务部门工作审计 占全部工作时间百分比:20% 工作任务 抽查会计票据、凭证资料;查对帐帐、帐表、帐单是否相符; 对照企业在该时期经营计划和各工程项目标预算分析评价,审核各收支项目标合理性,真实性,并提取审计证据 职 责 四 职责表述: 向企业决议层领导提供所需审计资料,为企业各部门提供审计支持 占全部工作时间百分比:10% 工作任务 立即向企业决议层领导提供其所需真实可靠审计资料及数据 常常和各部门沟通,依据各部门要求为各部门提供审计支持 职 责 五 职责表述:完成董事长安排其它工作 占全部工作时间百分比:10% 二、权力: 权限1 对企业财务收支有审查权 权限2 对经过审计检验出来问题有提议权 权限3 对各部门相关资料和报表索取权 三、工作协作关系: 内部协调关系 企业内部各个职能部门 外部协调关系 内部审计师协会、政府审计部门 四、任职资格: 教育水平 大学专科以上学历, 专业 财务或审计专业 培训 培训内容 培训方法和时间 1、企业关键制度规章培训 2、国家要求会计人员每十二个月后续教育培训 3、企业业务知识 相关经验 五年以上从事财务或审计工作经验 专业知识 会计、财务、统计、审计及必需企业业务知识 技能 通晓财务处理业务,掌握财政法规和审计业务技能、了解企业其它部门工作步骤,含有基础计算机应用知识,含有工作协调能力 五、其它: 使用工具/设备 计算机、计算器、算盘、通常办公设备(电话、传真机、打印机) 工作环境 通常工作环境 工作时间特征 正常工作时间,偶然加班 所需统计、文档 审计工作底稿、审计汇报、专题分析 备注:

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