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集团各部室各成员企业为及时纠正审计发现的问题切实提高审计效能进一步规范内部审计工作集团公司制定了内部审计意见建议整改落实规定现下发给你们请遵照执行杭州华东医药集团有限公司内部审计意见建议整改落实规定第一章总则第一条为了充分发挥内部审计监督作用确保审计意见和建议得到认真落实切实提高审计效能根据审计署关于内部审计工作的规定及杭州华东医药集团有限公司内部审计管理办法制定本规定第二条本规定适用于集团公司本部及各成员企业第二章主要职责第三条集团公司监审部负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和审计建议采纳情
集团各部室、各成员企业: 为及时纠正审计发现的问题,切实提高审计效能,进一步规范内部审计工作,集团公司 制定了《内部审计意见建议整改落实规定》 ,现下发给你们,请遵照执行。
杭州华东医药集团有限公司 内部审计意见建议整改落实规定 第一章 总 则 第一条 为了充分发挥内部审计监督作用, 确保审计意见和建议得到认真落实, 切实提高 审计效能,根据《审计署关于内部审计工作的规定》及《杭州华东医药集团有限公司内部审 计管理办法》 ,制定本规定。
第二条 本规定适用于集团公司本部及各成员企业。
第二章 主要职责
第三条 集团公司监审部负责所实施审计项目的审计意见跟踪落实和审计建议采纳情况 的检查、督办、
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