丽珠集团:2020年年度审计报告.PDFVIP

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丽珠医药集团股份有限公司 二O二O年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 审计报告 1-5 合并及公司资产负债表 1-2 合并及公司利润表 3 合并及公司现金流量表 4 合并及公司股东权益变动表 5-8 财务报表附注 9-146 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层邮编100004 电话+86 10 8566 5588 传真+86 10 8566 5120 审计报告 致同审字(2021 )第442A004437 号 丽珠医药集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了丽珠医药集团股份有限公司(以下简称丽珠集团公司或公司)财 务报表,包括2020 年 12 月31 日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了丽珠集团公司2020 年12 月31 日的合并及公司财务状况以及2020 年度 的合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于丽珠集团公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我 们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 相关信息披露详见财务报表附注三、28 及附注五、42 。 1 、事项描述 1 2020 年度,丽珠集团公司主营业务收入 1,046,307.40 万元,由于收入对于财 务报表整体的重要性且收入是否真实、是否准确的计入在恰当的会计期间存在 重大错报风险。因此我们将收入确认确定为关键审计事项。 2 、审计应对 (1 )了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计,测试关键 控制

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