进货检验流程及规范模板.pdfVIP

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资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 1.0 目的: 确保未经检验或验证合格的原材料、 外协件及供方提 供的物品不投入使用或加工 , 防止不合格物料进入生产流程 , 保证 过程产品符合规定要求。 2.0 适用范围 : 适用于本公司所有外协、 外购产品的检验。 3.0 职责 : 3.1 物流部 : 负责物料的点收、 保管、 记录、 标示、 送检、 职责 职责 负责物料的储存期限管制 ; 职责 负责对超过储存期限的物料报检 ; 3.2 品管部 : 职责 协助技术部制定进料的检验标准和检验规范 按照相关标准、 要求、 图纸、 检验方法和进料 职责 按照公司规定的分类检验方法 , 对部分需进行分选 职责 职责 识别和记录进料质量问题 , 对供应商提出质量改进 职责 经过再检验 , 验证供应商纠正措施的实施效果 职责 拒收进料中的不合格材料和物件 职责 做好质量原始记录 , 对所检物品的质量情况进行统 职责 参加外协品定点前的考察和外协厂的质量保证能 职责 参加外协厂送样产品检验结果的讨论 , 并保管好讨 职责 妥善处理进料出现的质量异常问题 资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 职责 协助采购部处理不合格材料的退货工作 职责 对原料供应商、 协作厂商交货质量进行整理、 分 职责 对进料的规格和质量提出改进意见或建议 职责 进料库存品的抽验以及鉴定报废品 职责 完成上级领导临时交办的其它任务 3.3 采购部 : 职责 负责与供方联络处理来料不良 , 反馈进料及其它 职责 协助质管部处理不合格品。 3.4 生产部 : 职责 负责不合格来料让步接受 , 特采后 , 挑选、 返修等 4.0 进料检验细则 : 检测项目 要求 判定准则 反应计划 标识验证 送货单位、 产品名称、 规格型 标识不完整不合格 报告、 纠正、 联 号、 日期、 等内容 络 检 验 报 告 每批次进料供应商必须提供《检 无《检验报告》不 报告、 标识、 联 确认 验报告》 合格 络 化 学 成 分 每批次进料供应商必须提《化学 无《化学成分报告》 报告、 联络 报告确认 成分报告》 不合格 物 理 性 能 每批次进料供应商必须提《物理 无《物理性能报告》

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