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- 2021-03-29 发布于天津
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审核检查表
被审核部门:品管部
审核日期:
审核员
标准条款
检查项目
检查发现
8.2.4产品监视和测4
8.2.4产品
监视和测
4、供应是否按要求提供合格证据。
1、向品管部主管索阅产品监视和测量的文件,检查是否规 定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否规定了监 测点、监视和测量项目、方法、验收准则、使用的监视 和测量设备、应留下的记录以及检验人员的资格要求? 是否对监视和测量结果的处理作出了明确规定?
2、到仓库查看是否所有进货都进行了检查。
3、询问IQC主管,对进货检验中的不合格品是如何处置的, 是否要求供应商采取纠正措施。
5、询问IQC主管,因生产急需而来不及进行进货检验的物 资是如何处置的,以确认: a、是否了解紧急放行的程序或规定: b、由谁来审批;
C、对紧急放行的产品是如何标识和记录的 d紧急放行的物资经检验不合格后,是如何追回的.
C、是否规定了例外转序的情况。
6到车间观察过程检验的情况。确认:
a、质量控制点的员工是否经过培训并取得上岗证;
b、是否存在工序完工检验未完成就转序的情况;
编号:
编制:
批准/日期:
审核检查表
被审核部门:品管部
审核日期:
审核员
标准条款
检查项目
7、到生产车间抽查2-3个最终检验过程,确认:
a、检验人员是否有检验规范/作业指导书;
b、检测设备和工具是否处于有效期内;
C、查看“成品检验报告单”,是否在所有
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