内部审核检查表.docVIP

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内部审核检查表 QR-070 NO. 检查条款 检查内容 检查方法 检查结果 范围 1. 组织QMS覆盖范围和过程是否有缺失? 询问/确认 2.组织QMS对标准条款是否剪裁?如有,所剪裁条款中过程确凿没有? 查问/确认 4 质量管理体系 4.1 总要求 1.组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进QMS? 概况切入审核 2.组织QMS过程是否被确定和管理?过程间顺序及关系是否被确定和管理? 概况切入审核 3.自制QMS关键过程所需资源和信息是否充分,足以支持过程有效运行和监控? 选择过程审核 4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动? 概况切入审核 4.2 文件要求 4.2.1 总则 1.组织所建立文件是否包括了质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其他所要求的文件? 概况切入审核 2.组织是否按照标准要求建立了文件化程序? 查阅文件目录,并予确认 3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件? 查阅文件目录,并予确认 4.组织是否按照标准要求建立了质量记录? 查阅记录清单,并予确认 5.组织QMS文件详略是否得当?是否适宜可操作? 查阅/验证 6.组织QMS文件有哪些媒体,形式或类型?这些文件表现形式或类型是否适当、有效? 调查/确认 检查条款 检查内容 检查方法 检查结果 4.2.1 总则 7.组织QMS文件详略程度是否与下列因素相适应? a) 组织的规模和类型; b) 过程的复杂程度及相互关系; c) 涉及人员所需的能力。 调查/确认 4.2.2 质量手册 1.组织是否编制并保持质量手册?手册内容是否覆盖且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法? 对照核实 2.组织质量手册对标准要求有否剪裁?如有,所剪裁条款是否有说明?说明是否充分、可信? 问题溯源审核/调查核实 3.组织质量手册是否对QMS中所有过程进行描述?是否对这些过程之间的相互关系加以确定且有效? 概况切入审核/调查核实 4.组织质量手册对组织机构及职能分配描述是否确定且有效?是否包括文件程序或其他参考程序? 概况切入审核/调查核实 5.质量手册是否受控? 验证 4.2.3 文件控制 1.组织是否按照标准要求建立并保持“文件控制程序”?该程序适用范围是否包括组织QMS要求的所有文件(包括内、外部文件;各种类型文件;各种媒体形式的文件)? 概况切入审核/调查核实 2.文件发布前是否组织相关部门评审,以确保文件的适用性、完整性、协调性? 重点发散审核/提问、验证 3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次确定相应的批准人?所有文件发布前是否得到批准,以确保文件的适宜性、有效性? 概况切入审核/查看、确认 4.文件是否发至使用场所和岗位?执行人员是否能得到所需文件? 选择过程审核/面谈、确认 检查条款 检查内容 检查方法 检查结果 4.2.3 文件控制 5.文件是否得到及时更改?文件更改前是否得到评审和批准?更改的文件是否确保了四个到位(即:所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位;所有相关部门/岗位通知到位;涉及实物时处置到位)? 重点发散审核/查验 6.不同类型、状态(如修改、外来文件)的文件是否按规定进行标识,保持清晰,易于识别和检查? 概况切入审核/查验 7.组织有哪些外来文件?这些文件分发是否受控? 概况切入审核 8.组织分发至供方及其他相关方文件是否受控? 重点发散审核 9.作废文件是否已撤出使用场所?未撤出时,是否有明显标识,能防止非预期使用? 重点发散审核 10.组织文件保管是否指定设施、场所、人员,能确保文件不损坏、不丢失、及时提供? 选择部门审核/抽验 11.组织是否建立文件档案?文件归档、整理、鉴定/评审、保管、利用是否受控? 选择部门审核/抽验 4.2.4 质量记录的控制 1.组织是否按照标准要求建立并保持“质量记录控制程序”,该程序适用范围是否包括了组织QMS实施、保持和改进产生的所有记录(包括原始记录、统计报表、分析报告,相关方有关记录和以各种媒体、形式存在的记录)? 概况切入审核/调查核实 2.组织是否按照标准要求设置了质量记录?记录项目是否满足标准要求? 概况切入审核/查验 3.组织为确保QMS过程有效运作、控制、证实、改进,是否设置了必要记录? 选择过程审核/查验 检查条款 检查内容 检查方法 检查结果 4.2.4 质量记录的控制 4.质量记录是否按规定进行标识?标识是否达到唯一可追溯?文件规定外质量记录如何标识? 概况切入审核/查验 5.质量记录的填写是否真实、及时、清楚、正确? 重点发散审核/抽验 6.质量记录的传递(包括收集、报送、领用、分发、

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