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- 2021-05-19 发布于湖南
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单位小金库自查自纠报告
将进一步完善相关财务制度, 加强从源头上防治
腐败的力度,力争做到清理工作不留死角, 反腐败工作能有更大提高。
如下是给大家整理的关于单位小金库自查自纠报告, 希望对大家有所
作用。
单位小金库自查自纠报告篇【一】
按照 《古县关于在党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作的
实施办法》和全县党政机关和事业单位开展小金库专项治理工作会议
精神精神, 我局认真开展了清理小金库工作, 现将自查自纠情况总结
如下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行, 我局成立了由局长程金虎任组
长、纪检组长暴晓明任副组长、 财务室亓晓丽为成员的清理工作领导
小组,由财务室和办公室具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识,加强宣传
全县小金库专项治理工作会议后, 我局迅速召开了专题会议, 传达
学习有关会议精神, 局长程金虎要求大家, 认真学习有关文件和会议
精神,正确认识开展此项活动的重大意义, 要求大家要认真对待专项
治理工作, 明确清理检查小金库是深入贯彻落实党的十七大精神, 加
强廉政建设, 从源头上遏制和防止腐败, 规范财务收支活动的重要举
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措,是教育和保护干部的需要。要求大家认真自查自纠,做到不走过
场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度,加强工作监督
我局治理小金库工作领导小组办公室设立并公布了举报电话
(6122155) 、制作了举报信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报
登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,确保件件
有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作
有效开展。
四、认真开展自查,实施长效监督
按照县有关会议的要求, 我局重点围绕清理内容中的八大项指标开
展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1 、我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部
纳入本单位财务部门法定帐目统一核算, 未侵占、截留国家和单位收
入,没有单独帐户,未设任何形式的小金库。
2 、我局财务部门,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设
置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3 、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。
4 、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金
管理有关规定,严禁设小金库。财务报销严格按照财务制度执行,杜
绝坐支行为。严格控制财政资金支出, 没有以任何形式进行私存私放。
5 、清查结果在局机关干部职工大会上进行了通报。在认真清查的
基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,
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提高财务透明度,严防小金库的出现。
虽然我局目前尚未发现违规违纪现象, 但通过清理检查小金库, 进
一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资
金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头
上防治腐败的力度, 力争做到清理工作不留死角, 反腐败工作能有更
大提高。
单位小金库自查自纠报告篇【二】
根据中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国务院国资委等五
部委联合下发的 《关于印发国有及国有控股企业小金库专项治理实施
办法的通知》 ( 中纪发 [2018]29 号) 精神和《公司小金库专项治理实
施方案》要求,公司 ( 以下简称 ) 严格按照统一部署和节点进度要求,
从年月
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