财务内部审计报告.pdf

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财务内部审计报告 篇一 一、导言 日期: xx 年 10 月 26 日 接受者:公司总经理 引言: 经公司 xx 年度内部审计的计划安排,我们对公司计划 物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、 有关合同、仓储管理系统等事项进行就地审计,涉及的期间 是从 xx 年 1 月 1 日至 xx 年月 9 月 30 日。 审计范围和目标: 本次审计的期间范围涉及计划物控部从

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