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- 2021-06-04 发布于上海
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质量管理体系 2016 年内部审核报告
一 、内部审核的时间: 2016 年 10 月 18~19 日。
二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开
发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。
三、内部审核组成员名单:
组 长: XX
第一组: XXX、XXX、XXX、XXX
第二组: XXX、XXX、XXX、XXX
第三组: XXX、XXX、XXX、XXX
四、内部审核目的
1. 检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合 ISO 9001 :2008 标准的
要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性;
2. 检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施;
3. 通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性;
4. 检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。
五、审核范围
XX公司 XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。
六、审核依据
1.ISO 9001 :2008 《质量管理体系 要求》标准;
2. 公司所策划和制定的质量手册,程序
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