质量管理体系内部审核报告.pdfVIP

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  • 2021-06-04 发布于上海
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质量管理体系 2016 年内部审核报告 一 、内部审核的时间: 2016 年 10 月 18~19 日。 二、受审核部门:总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、开 发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单: 组 长: XX 第一组: XXX、XXX、XXX、XXX 第二组: XXX、XXX、XXX、XXX 第三组: XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1. 检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求,是否符合 ISO 9001 :2008 标准的 要求和适用法律法规的要求,验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性; 2. 检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况,是否在各部门有效展开并得到实施; 3. 通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性; 4. 检查如何以顾客为关注焦点,顾客满意和与顾客沟通过程,增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司 XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001 :2008 《质量管理体系 要求》标准; 2. 公司所策划和制定的质量手册,程序

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