出入库管理规定范文.docxVIP

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全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 出入库管理规定范文   出入库管理旨在加强仓库区域管理,保护公司资产、保障仓库运营秩序及访客人身财产安全。下面是出入库管理条例,欢迎参阅。   第一章 总则   第一条 为了加强公司物资的出入库管理,降低库存,完善和规范物资管理工作,结合本公司实际,特制订本办法。   第二章 日常管理   第二条 保管员必须根据实际情况和各类物资的性质、类型、用途分门别类建立相应的台账,确保日清日结。   第三条 保管员做好各类物资的日常核查工作,对各类库存物资定期进行检查盘点,做到账实相符。   第四条 保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长,过期失效的物资,要按月编制报表,报至采购部处理。   第三章 物资入库、存放管理   第五条 物资入库时,保管员必须凭随货清单、采购订单、检验合格证等清点入库物资的数量、规格型号等项目,做到数量、规格、类别准确无误,质量完好,配套齐全,如发现物资数量、单据不齐全,质量残次时,不予办理入库手续。   第六条 随物资配带的各种文件、资料经整理登记后参照《档案管理办法》进行管理。   第四章 物资出库管理   第七条 各类物资的出库,实行“先进先出”的原则。   第八条 物资领用部门或领用人需填写物资《领用单》,经部门主管或分管副总审批后,方可领用物资。   第九条 物资出库时,物资保管员必须根据审批手续完毕的《领用单》上面   第十条 本着“厉行节约、杜绝浪费”的原则,严禁一次性领用,一次性出库。   第十一条 物资出库后,保管员要认真做好记录,保管好出库票据,以备核查。   解释权   第一条 本办法由公司办公室负责解释和修订。 第二条 本办法自20xx年1月1日开始施行。 本文件修改记录单   本管理文件解释权归办公室 本文件报送: 总经理 抄送: 各部门   公司名称   20xx年1月1日   一、总 则   第一条 为了使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司的一些具体情况,特定本规定。   第二条 仓库管理工作的任务:   (一) 根据本规定做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。   (二) 做好物资的保管工作,如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。   (三) 积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。   (四) 做好仓库安全保卫工作,确保仓库和物资的安全。   第三条 本规定适用于本公司所属的各级公司,包括全资公司和控股公司。   第四条 仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理,仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。   二、仓库物资的入库   第五条 外购物资(包括外购材料、商品等)到达后,由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份(经仓管员签字后的“商品验收单”,一联由业务部门留底,一联交统计部门,一联由业务部门交给财务部,一联交仓库作为开具“入库单”依据),仓管员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价,将实物点验入库后,在“商品验收单”上签名,并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份,送货人须就货物与入库单的相应项目与仓管员核对,确认无误后在“入库单”上签名,做到货、单相符,仓管员凭手续齐全的“商品验收单(仓库联)”和“入库单”的存根登记仓库实物账,其余一联交财务部门,一联交业务部门。   第六条 企业自身生产的产成品入库,须有质量管理部门出具的产品质量合格证,由专人送交仓库,仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份,双方相互核对无误后须在“入库单”上签名,签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据,一联交生产车间作产量统计依据,一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。   第七条 委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理,但在   第八条 因生产需要而直接进入生产车间的外购物资或已完工的委托加工材料,应同时办理入库手续和出库手续,以准确反映公司的物流量。   第九条 来料加工客户所提供的材料类比外购物资入库办理手续,但不登记仓库实物账,而设“来料加工材料登记簿”,以作备查。   第十条 车间余料退库应填制红字领料单一式三份,并在备注栏内详细说明原因,如系月底的退料,则在办理退料手续的同时,办理下月领料手续。   第十一条 对于物资验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象,仓管员有权拒绝办理入库手续,并视其程度报告业务部门、财务部门和公司经理处理。   三、仓库物资的出库   第十二条 公司仓库一切商品货物的对外发放,一律凭盖有财务专用章和有关人士签章的“商   第十

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