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- 2021-07-13 发布于上海
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深圳好信股权投资基金有限公司内部控制制度大纲
颁发日期 2016年6月 1日
目 录
一、总 则
二、内部控制的目标和原则
三、内部控制的基本要求
四、内部控制的体系
五、内部控制的流程和职责分配
六、内部控制的内容
第一节 投资管理业务的控制
第二节 登记注册业务的控制
第三节 基金销售业务的控制
第四节 信息披露与交流的控制
第五节 电子信息系统管理的控制
第六节 公司财务系统的控制
第七节 监察稽核业务的控制
第八节 公司行政与人事管理的控制
七、内部控制的方法
八、附 则
深圳好信股权投资基金有限公司内部控制大纲
一、总 则
第一条为了最大限度地保护基金投资人和公司股东的权益, 确保公司及基金
的运作符合国家有关法律、法规的规定与行业最佳操守,保障公司平稳、持续的发
展,特制订本大纲。
第二条本制度依据 《中华人民共和国证券投资基金法律》 (以下简称 《基金
法》)等相关法律、法规,中国证监会的有关规定,以及《深圳好信股权投资基金
管理有限公司章程》(以下简称《公司章程》),并结合国际通行的基金管理公司
内部控制惯例和公司业务开展需要而专门制订。
第三条本制度是公司制定各项基本管理制度、 开展各项业务工作的重要原则
和依据。
第四条当国家有关法律、 法规与市场状况发生变化时, 公司应及时调整内部
控制大纲的相关内容,并报中国证监会备案。
二、内部控制的目标和原则
第五条 内部控制工作是指公司为防范和化解风险, 保护资产的安全与完整,
促进经营活动的有效展开,通过制定和实施一系列组织机制、管理方法、操作程序
与控制措施而形成的系统。内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一
系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。
第六条 公司内部控制的总体目标是:
(一)保证公司经营运作严格遵守国家有关法律、法规和行业监管规则,自觉形成
守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;
(二)保证公司经营管理和基金投资运作符合行业最佳操守;
(三)提高经营管理效率和效益, 确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整,
实现公司的持续、稳定、健康发展;
(四)确保所使用的和对外公布的财务和其他信息真实、准确、完整;
(五)维护公司良好的市场形象和社会形象。
第七条公司内部控制工作应严格遵循以下原则:
(一)首要性原则:公司将内部控制工作作为公司经营中的首要任务,以保障公司
业务的持续、稳定发展;
(二)健全性原则:内部控制工作必须覆盖公司的所有业务部门和岗位,并涵盖到
决策、执行、监督、反馈等各项经营业务流程与环节;
(三)有效性原则:内部控制科学、合理、有效,公司全体职员必须竭力维护内部
控制制度的有效执行,任何职员不得拥有超越制度约束的权力;
(四)独立性原则:公司必须在精简的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的
机构、部门和岗位,各机构、部门和岗位职能上保持相对独立性。公司设立专门的
监察稽核部对内部控制工作进行监督与检查;
(五)相互制约性原则:公司内部各部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通
过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点;
(六)防火墙原则:公司基金资产、自有资产和其他资产的运作严格分离,基金投
资、决策、执行、清算、评估等部门和岗位物理上适当隔离;
(七)成本效益原则:公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效
益,力争以合理的控制成本达到最佳的内控效果。
第八条公司制订内部控制制度必须遵循以下原则:
(一)合法合规原则:公司内控制度符合国家法律、法规、规章和各项政策,必须
把国家的法律、法规、规章和各项政策体现到内控制度中;
(二)全面性原则:内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节,并普遍适用
于公司每一位职员,不得留有制度上的空白或漏洞;
(三)审慎性原则:公司内部控制的核心是风险
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