集团财务审计主管的职责概述范文.docxVIP

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  • 2021-07-14 发布于湖北
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全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 集团财务审计主管的职责概述范文   篇一   职责:   1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;   2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;   3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;   4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;   5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;   6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;   7、进行企业保密工作,按规定使用所获取的审计资料;   8、督促审计结论和建议的落实。   任职要求:   1、财务、审计类相关专业本科以上学历,初级及以上专业技术资格;   2、三年以上财务审计或企业内审工作经验,上市公司或外企内审背景优先;   3、熟悉国家相关审计准则、审计的实施程序和企业内部控制制度的建设与审核;   4、熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;   5、能够熟练使用财务软件和办公软件,具有良好的书面表达能力;   6、良好的职业道德、沟通能力和团队精神,有强烈的事业心和责任感。   篇二   职责:   1、 熟悉国家各项有关财务、税收政策法规及会计准则

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