财务付款流程.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
财务付款流程 江苏 有限公司 财务付款流程 一.费用,货款审批流程 1.费用,货款(审批额度内) 经办人--会计--主管副总--行政副总--总经理 2.费用,货款(审批额度外) 经办人-- 会计 -- 主管副总 --行政副总 --总经理 -- 总裁 二.入库,领料,送货,退货审批流程 经办人-- 仓管--会计 2.领料单,送货单,退货单 经办人-- 仓管--主管副总--会计--行政副总--总经理 三.费用,货款支付的若干规定 1.各项费用,货款必须以合同及发票为支付依据。 2.凡涉及到实物资产的费用,货款支付必须先办理入库手续。经办人执经仓管,会计签字确认的入库单及发票在财务部办理支付手续,否则不予支付。 3.如在超市发生采购行为,经办人必须执经仓管,会计签字确认的入库单、收银小票、发票在财务部办理支付手续,否则不予支付。 4.经办人提供的单据必须真实有效,手续完整。 5.每月1-5日为财务结帐日,不办理对外支付。 6.每周二,四为付款日,并在5个工作日办结。 7.如遇大额资金支付或出差借款,必须提前5个工作日申请。 四.业务招待费用申请,报销规定(附申请表) 1.经办人宴请客户必须事先填写,并经主管副总和总经理审批后,方可 至财务部办理借款手续。 2.业务招待活动结束后三日内,按照正常报销手续至财务部结清借款。 3.业务招待费用报销流程如下: 经办人-- 部门负责人--会计-- 主管副总 --行政副总--总经理 4.总经理室成员业务招待费用报销由行政人事部代办相关手续。 五.借款审批流程 1、基层员工借款流程 借款人填制借款单--部门负责人审批--公司主管副总审批--财务部负责人审核--公司总经理或董事长审批 2、部门负责人借款流程 借款人填制借款单--公司董事长审批--公司总经理审批--财务部负责人审核--公司主管副总审批(与上面顺序相反?) 公司财务报销及付款流程的有关规定 为了规范公司财务报销及付款流程,确保公司各项业务顺利开展,加强公司财务管理,提高员工办事效率,对公司财务报销及付款流程制订如下: 一、借款审批流程 1、基层员工借款流程 2、部门负责人借款流程 二、费用(含差旅费)报销审批流程 1、基层员工报销流程 2、部门负责人报销流程 三、物资(固定资产、低易品、办公室用品)采购付款审批流程 四、业务招待费审批流程 五、出差审批流程 1、基层员工出差审批 2、部门负责人出差审批 六、借支备用金管理规定 1.备用金的使用范围:(1)、个人劳务报酬;(2)、零星办公用品支出;(3)、出差人员必须随身携带的差旅费;(4)、结算起点(5000元)以下的零星支出。 2.因公办事、出差借支的备用金,应返回之日起30日内报销、还款(特殊情况除外)。前款不清,后款不借。 3.到期未能按时归还个人欠款的员工,财务部将从次月起按同期贷款利率加收利息,并从该员工的工资扣抵,直至还清为止。 七.费用报销管理规定 (一)关于发票的规定 1、必须取得正规税务发票。购买货物和接受修理修配劳务的必须取得国税发票,运输、工程、劳务、服务业务必须取得地税发票。 2、发票内容齐全,“客户名称”、“商品内容”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”必须填写。 3、第(2)项内容遗漏或填写有误,一律不予报销。 (二)费用报销单必须填写“所属项目或部门”、“费用用途(见公司付款采购审批表)”。 (三)正常的办公费用开支,必须有正式发票,经手人、验收人签章,报公司领导或其授权人批准后方能报销付款。 (四)商品运杂费、介绍费、手续费等,必须注明商品批次及购销发票号码,报公司领导批准后才能报销。业务招待费管理按《业务招待费管理办法》执行。 (五)报账时间规定:凡郴州市区以外出差的,必须在返回之日起30天以内报销;凡郴州市区以内出差的,必须三个月以内报销。 (六)部门领导及公司领导必须按规定的权限进行审核和审批,不得越权审批。 (七)对违反上述本规定的付款,财务人员有权拒绝支付,并及时向上级领导请求处理。

文档评论(0)

软件开发 + 关注
官方认证
服务提供商

十余年的软件行业耕耘,可承接各类需求

认证主体深圳鼎云文化有限公司
IP属地湖南
统一社会信用代码/组织机构代码
91440300MA5G24KH9F

1亿VIP精品文档

相关文档