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- 2021-07-15 发布于四川
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审计报告 第 PAGE 2页
国有资本经营决算表审计报告
xx报字[2021]第 号
XX集团有限责任公司:
审计意见
我们审计了后附的XX集团有限责任公司(以下简称XX公司)2020年度中央企业国有资本经营决算表(以下简称“国有资本经营决算表”)。
我们认为,后附的XX公司2020年度国有资本经营决算表在所有重大方面按照国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)《关于做好2020年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》(国资发财评〔2020〕79号)、中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)《中央国有资本经营预算管理暂行办法》(财预〔2016〕6号)和财政部《关于做好2020年度国有企业财务会计决算报告工作的通知》(财资〔2020〕130号)等有关文件(以下简称“国资委和财政部相关文件”)的规定编制。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对国有资本经营决算表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于XX公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
管理层和治理层对国有资本经营决算表的责任
XX公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照国资委和财政部相关文件的规定编制国有资本经营决算表,
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