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工程物品采购制度及流程.pdf

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工程物品采购制度及流程 一、 制度目的 为了更加规范采购流程, 实现系统化流程作业, 提高工作效率, 确保工程质量和进度提 升工程建设效益,特制定此制度! 二、 适用范围 包含工程部、业务部、采购部、行政部等关联部门 三、 流程及各部门岗位职责 1、下单 2 、工程预算 3、采购申请 4 、订货 5 、收货 6、付款 7 、发货 8 、工地收货 9 、盘点 10、工地收货 (详细流程图见附件) (一)、大宗物品或需外地采购物品 1、 下单 1.1 《工程合同》由业务部签订以后及时返回公司,分别交财务一份、商务一份正式文件, 业务部、工程部各保留一份复印件。 1.2 工程合同正式签订后,业务部下单,工程部经理安排,业务下单遵照下单流程执行, 下单必须清晰的详细写明下单表上的各项内容,若有补充附件,补充附件也必须附上下单。 1.3 涉及到超出工程合同内的采购必须有补充合同,工程部或业务部同样要按流程下单, 额外出货的必须补充合同,同样流程下单。 1.4 处罚细则 2、工程预算 2.1 预算员根据业务部《下单表》及《工程合同》 ,制定《工程总预算表》 ,确定采购物 品型号及总量, 然后预算员将《工程总预算表》经工程部经理签字后找总经理签字后, 转交 给采购部,采购部根据《工程总预算表》和《工程合同》确定价位后跟财务核算出申购预算 总额。然后由采购部将《工程总预算表》经总经理签字后,采购部保留原件,业务部跟工程 部各持一份复印件! 2.2 处罚细则: 2.2.3 《采购预算表》必须在下单后一周内做出来上报,否则按工作拖延处分。 3、 采购申请 工程部根据工程进度填写 《采购申请表》,《采购申请表》 由工程部项目经理提交给采购 部,由采购部找业务部负责人、 工程部经理人及总经理签字后复印两份一式三份由工程部交 采购部一份,业务部、工程部项目经理保留一份。然后由采购部进行采购。 处罚细则: (1) 采购申请表必须严格按照工程进度及采购预算表来进行填写, 否则上级有权打 回采购申请。并处 50 元罚款 (2 ) 材料申购人必须对材料的数量、规格、型号、厂家、到货日期等严格审核,若 因申购人出错导致采购材料出错,则造成的损失、浪费及工期延误损失,由 该员工负责。除赔偿损失外罚款 200 元。 (3) 申购时间必须及时有效一般情况至少提前一周申请, 若由于申请时间拖延导致 延误工期则给予 200 元罚款,延期按每天 50 元罚款。 (4 ) 采购申请单各部门严格保管,以便周会及日后核对,单据遗失者每张罚款 20 元。 4、 订货 4.1 采购部根据工程部的《采购申请表》进行采购,大宗物品必须与供货商签订《采购 合同》,另附供货商收款账号加盖公章一份,供货方必须提供营业执照复印件、税务登记证 复印件组织机构代码证复印件加盖公章各一份进行备案, 另外必须提供产品合格证、 产品检 验报告各一份提供给甲方。 合同签订必须严格按照合同要求填写, 确定货到时间及数量各项 数据准确无误后, 采购部必须在其指定到货日期内完成采购并在指定时间内发到工地, 若有 特殊情况不能按时完成,要及时向工程部负责人、业务部负责人、项目经理(即申购人)说 明情况,并确定最迟到货日期。 4.2 处罚细则 4.2 采购人员若订到假冒伪劣产品则由采购

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