新版GMP修改文件文件管理规程精编WORD版.docxVIP

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1. 1. 2管理标准 1. 1. 2管理标准 新版GMP修改文件文 件管理规程精编 WORD 版 IBM system office room [ A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8 ] 目 的:建立一个文件管理的操作规程,用于GMP文件系统的设计,起草、修订、审 核、批准、生效、替换或撤销、复制、发放、保管和销毁、周期复核的管理办法,规范 各类文件的编写模式及管理,形成具有企业特色、具有可操作性的、符合GMP要求的管 理文件。 范 围:公司所有用于GMP管理的文件。 职 责: 1质量管理部负责GMP文件的管理和审核; 2各有关部门对本规程的实施负责。 制订依据:《药品生产质量管理规范》2010年版 规 程: 1定义 文件是质量保证系统的基本要素,本规程所称的文件是指技术标准、管理标准、工 作标准及各种记录、凭证、报告等。 1. 1技术标准 技术标准是指药品生产技术活动中,由国家、地方、行政及企业颁布和制定的技术 性规格、准则、规定、办法、规格标准、规程和程序等书面要求,包括:产品的质量标 准、检验规程、工艺用水及环境检测标准、生产处方和工艺规程、工艺和清洁验证等。 管理标准是指由国家、地方或行政单位所颁发的有关法规、制度或规定等文件及企 业行使生产计划、指挥、控制等管理职能,使之标准化、规范化而制定的规章制度、规 定、标准或办法等书面要求,包括质量保证和质量控制、人员、厂房设施、设备、物 料、卫生、生产、质量、验证、销售等管理规程。 3工作标准 工作标准是指企业内部对每一项独立的生产作业或管理活动所制定的规定、标准程 序等书面要求,或以人或人群的工作为对象,对其工作范围、职责权限以及工作内容考 核所规定的标准、程序等书面要求,包括各种岗位操作规程和标准操作规程、工作职责 等。 1.4记录、凭证、报告 记录:岗位操作记录、批生产记录、批检验记录、质量管理记录、各种台账、工 程维修记录等。 2凭证:标示物料、仪器、设备或操作间等状态的单、证、卡、牌以及各类证明文 件、标签等; 报告:药品申请报告、产品质量回顾报告、验证报告、质量审计报告、各种检验 报告等。 2建立GMP文件系统的目的及流程 2.1明确规定保证高质量产品的企业质量管理体系。 2行动可否进行以文字为准,一切活动有章可循、责任明确、照章办事、有章可查, 以达到有效管理的最终目的。 一个行动如何进行只有一个标准,保证有关人员收到有关指令并切实执行,规范操 作者的行为,保证对GMP的遵循。 3任何行动后均有文字记录可查,可以对不良产品进行调查和跟踪,为追究责任、改 进工作提供依据。 4文件管理流程 文件管理流程图(图一) 图一文件管理流程 3文件起草要求 3.1各部门负责人应负责组织编写或设计本部门用于管理与操作的文件,其内容必须符 合现行的GMP标准。 2文件的编制应符合以下原则 2.1系统性 质量体系文件要从质量体系总体出发,涵盖所有要素及活动要求作出规定,反映质 量体系本身所具有的系统性,文件应当标明题目、种类、目的以及文件编号和版本号, 文件编号的具体制定方法详见《文件分类编码管理规程》SMP-QD-D0002-V00o 2. 2动态性 药品生产和质量管理是一个持续改进的动态过程,因此,文件必须依据验证和日常 监控的结果而不断修订。 2. 3适用性 应根据本公司的实际情况,按有效管理的要求制订出切实可行的文件。 2. 4严密性 文件的书写应用词确切、清晰、易懂,不模棱两可,标准应量化。 2. 5可追溯性 文件中的标准涵盖了所有要素,记录反映了执行的过程,文件的归档要充分考虑其 可追溯性要求,为公司的持续改进奠定基础。 3. 3文件制作或修订前应由各申请部门(起草部门)人员填写“文件制作申请单”(文 件编号)(见附件1)或“文件修订申请单”(见附件2),申请部门负责人审核,质 量副总批准,批准后开始起草文件,文件编码由质量管理部统一编发。 3. 4质量标准的起草要求 3.4.1物料和成品应当有经批准的现行质量标准;中间产品或待包装产品也要有质量标 准。 3. 4. 2物料的质量标准一般应当包括: 3. 4. 2.1物料的基本信息: 3.4. 2.1.1企业统一指定的物料名称和内部使用的物料代码; 4. 2.1. 2质量标准的依据; 2.1.3经批准的供应商; 3. 4. 2.1. 4印刷包装材料的实样或样稿。 4. 2. 2取样、检验方法或相关操作规程编号; 2. 3定性和定量的限度要求; 4. 2. 4贮存条件和注意事项; 2. 5有效期或复验期。 2. 6外购或外销的中间产品和待包装产品应当有质量标准;如果中间产品的检验结 果用于成品的质量评价,则应当制定与成品质量标准相对应的中间产品质量标准。 4. 3成品的质量标准应当包括

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