机关内部账务审计管理制度.docxVIP

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  • 2021-08-05 发布于北京
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PAGE1 / NUMPAGES1 机关内部账务审计管理制度   以下是我为大家收集的制度,仅供参考!   第一条 为了加强委机关和所属单位的财务管理,使委内部财务管理进一步规范化、制度化,最大限度地发挥所有资金的效能,更好地为委内部建设和发展服务,特制定财务内部审计制度。   第二条 坚持财经工作基本原则,依据国家制定的各项财经法规和制度,强化本委财务管理,使之做到公开、公正   、透明,防止财经工作中的腐败现象,保护和调动干部职工当家理财的积极性,坚持开源节流、增收增效原则,合理安排和使用资金,促进委的各项事业健康协调发展。   第三条 加强内审工作

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