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- 2021-08-10 发布于北京
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党委内审工作总结
在局党委的正确领导下,在上级审计部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习科学发展观和党的十八大精神,贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规,围绕卫生工作实际,深入开展内审工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为上级领导及时提供决策依据,取得了较好成绩。现将内审工作情况具体总结如下: 一、领导重视,加强内审工作 我局党委十分重视内审工作,把内审工作纳入日常议事日程,做到与其他工作同布置、同落实、同检查,支持审计部门依法开展审计。一是成立了审计机构,安排办公场地,改善审计工作条件。二是配备审计人员,目前我们审计处共有专业审计人员X名,为开展内审工作奠定人力资源基础。三是支持内审工作,除安排专门审计工作经费外,局领导亲自抓内审工作,经常听取汇报,过问重大问题的定性与处理,对审计报告认真批阅,及时提出整改意见和具体要求,为审计工作的顺利实施提供了有力保证。 二、认真负责,开展内审工作 我们审计处全体同志贯彻落实科学发展观和有关内审工作的法律法规与制度规定,进一步搞好内审工作,按照审计署提出的“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的原则,稳步推进审计工作深入开展,取得了显著成效。 (一)开展项目审计情况 我们在内审项目上开展了财务收支审计、经济责任审计、信访举报审计和基本建设审计
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