XX公司2021年度进出口贸易业务内部审计报告模板(按海关AEO高级认证标准).docxVIP

XX公司2021年度进出口贸易业务内部审计报告模板(按海关AEO高级认证标准).docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
关于公司 201X 年度进出口贸易业务经营情况的审计报告 ( 按海关 AEO高级认证标准 ) 根据公司年度工作安排及 AEO高级认证企业年度内部审计 工作要求,公司于 201X 年 XX 月 XX 日成立审计小组,于 201X 年 XX月 XX日至 201X 年 XX月 XX日,对公司 201X 年 XX 月 XX 日至 201X 年 XX月 XX日期间办理海关业务及与之相关的企业内 控执行情况进行了专项审计工作。 我们按照内部审计准则的规定,在审计中实施了包括抽查会计记录、进出口业务单据、抽核业务台帐与相关人员谈话, 并进入企业财务系统、国家外汇管理局网上服务平台、了解业务情况等我们认为必要的审计程序,现将审计结果报告如下: 一、企业基本情况 XX 有限公司(以下简称: XX 公司)属 XX 有限公司下属 X 级企业,公司成立于 200X 年 XX 月,位于 XX 市 XX 路 XX 号 XX 楼, XXX任法定代表人,注册资本 XX 万元,公司具有独立法人资格,是有自主进出口权的专业贸易公司。 公司经营范围有:销售、代理、货物进出口、技术进出口、 国内贸易等。 ( 按工商登记网上的经营范围填写 ) 企 业 性 质 属 于 有 限 责 任 公 司 , 统 一 社 会 信 用 代 码 : XXXXXXXXXXXX,XX海关注册编码: XXXXXXXX。X 股东情况: XXXXXXXX有X 限公司,出资人民币 XXX万元,占 比 XXX%;XXXXX公司工会委员会, 出资人民币 XX万元,占比 XX%。二、企业财务状况及进出口业务经营情况 根据本公司所编制的财务报表截至 201X 年 XX月 XX日, XX 公司资产总计人民币 XXXX万元,负债合计 XXX万元,所有者权益 XXX万元。 201X 年全年总收入人民币 XXXX万元,毛利额净人民币 XXX 万元。利润人民币 XXX 万元;当年进出口业务收入人民币 XXX 万元,占主营业务收入 XXX%;毛利额人民币 XXX万万元,占总毛利 XXX%。 全年纳税总额 XXXX万元。 全年申请出口退税额 XXXX万元。 根据“国家外汇管理局网上服务平台”系统数据提供, XX 公司 201X 年企业进出口业务额为: XXXX万美元, 其中:调整后出口额 XX万美元,调整后进口额 XX万美元。 三、 企业进出口贸易业务内控情况 (一)企业内控制度建设情况: 1、关于代理进口管理的有关规定 2、进出口单证流程管理规定 3、出口、进口业务流程 4、进出口业务单证档案管理制度 5、印章管理办法 6、财务管理办法 7、内部审计工作制度 8、关于加强经营管理的若干规定 (二)企业内控执行情况: 1、设立专门的进出口部门和岗位, 明确各岗位职责和分工, 制定了进出口业务管理制度和业务流程,具备职责明确的进出 口组织结构和管理。 2、不相容岗位相互分离:进出口授权批准、业务执行、财务会计、内部监督等部门岗位相互分离且监督制约。 3、设立专门岗位人员负责与报关公司跟进报关事务; 建立 报关单证资料、电子口岸 IC 卡等授权审批制度并有效执行,进出口部门或岗位内部管理规范。 4、严格遵守会计法、会计准则和海关有关管理规定。 5、有专门管理部门保护信息系统不受未经授权的进入。 6、企业管理层人员或关键敏感岗位员工的招聘都需经上级集团审查通过后方能入职,企业法人代表、财务经理、人事经理等岗位管理人员出入境证件统一由上级集团保管,有出境情况需经报批审查程序。 (三)进出口贸易业务执行情况 根据公司及集团相关规章制度及海关对进出口贸易业务的 要求,对企业 201X 年度的进出口业务操作情况进行了检查,情 况如下: 1、抽取贸易合同检查:进出口贸易合同有按公司合同管理办法进行审批和执行。审核了合同号、货物名称、数量、单价、金额、规格、型号、包装、运输、保险、索赔、仲裁、付款及 履约期等条款,买卖双方印章及有权签字人印章。 2、抽取报关单检查:审核了报关单、贸易合同、提单和发票上的有关要素,报关单上提单号、合同号是与提单和合同上的编号一致,未发现有伪报、瞒报进口货物价格情况。 3、抽取相关发票检查:审核合同号、出口商及进口商的名称、起运地、目的地及运输方式、包装件数、毛重及净重、尺码、货物描述以及单价、总价和价格条款,发票内容与贸易合同及报关资料内容相符。 4、检查与贸易合同有关的供货发票、提单、装箱单、入库 单与记帐凭证及明细帐是相互一致,不存在虚假进口货物的品名、数量、规格和价格等行为。 5、抽取付款凭证检查,付款申请表均有按公司相关规定流 程获得审批,编制付款凭证时均与贸易合同、报关单、提单、入库单、发票等相对应,银行帐及有关明细帐记录正确。 (四)贸易业务内控执行情况 1、每一份贸易业务也建立了台帐,能

文档评论(0)

195****7392 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档