单位(子单位)工程质量控制资料核查记录.docxVIP

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单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 工程名称 施工单位 序号 项目 资料名称 份数 核查意见 核查人 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 施工单位 核查意见 自评意见: 施工单位项目监理: 年 月 日 监理(建设)单位核查意见 结论 总监理工程师 (建设单位项目负责人): 年 月 日 填表说明: 一、本表适用于单位(子单位)工程质量控制资料的核查; 二、对质量控制资料核查,应按项目分别进行,施工单位应先将资料分项目整理成册,每个项目按分部工程核查,并判断其能否满足规定要求; 三、本表由施工单位填写,验收组检查后由总监理工程师签署验收结论。 四、核查由总监理工程师组织,有关专业监理工程师参加; 五、填写要求: 1.工程质量控制资料由施工单位的项目(技术)负责人进行核查后签字,并填写是否“完整”的核查意见,核查份数应按实际数量填写; 2.自评意见由施工单位项目负责人根据核查情况填写质量控制资料是否“资料齐全完整、有效,符合要求”的意见并签字; 3.结论栏由监理单位总监理工程师根据抽查项目的检查情况填写质量控制质量是否“资料齐全完整、有效,同意验收”的意见并签字,抽查数量由验收组协商确定,按实际抽查数量填写; 4.“完整”应为资料项目和数量齐全,不得有漏检缺项,个别项目内容虽有欠缺,但不能影响结构安全和使用功能要求 六、本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。

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