- 13
- 0
- 约小于1千字
- 约 2页
- 2021-08-13 发布于湖北
- 举报
全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除
PAGE
PAGE 1
公司年度内部审计工作计划表范文
一、集团公司内部审计工作总体思路:
1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部控制审计、经济合同审计等并重。
2、20xx年审计工作重点是:以内控制度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计意见的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。
二、20xx年度集团公司内部审计工作计划如下:
1、完善审计内控制度,促进集团内控管理健全与完善
⑴ 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,根据审计业务类型,准备建立《集团公司内部控制制度审计办法》、《集团公司预算执行情况审计办法》、《集团公司合同管理审计办法》三项内审制度。
⑵ 内控制度是指公司为实现经营目标,保障资产完整、保证会计信息真实、促进经济活动健康有序进行而制定的一种内部协调、组织、制约、检查的控制系统,20xx年内审工作应该建立在公司内部控制的基础上,对其执行情况进行检查与评价,主要是评价内控是否健全、有效,可依赖程度如何;评价在其内控制度健全、有效、可依赖的前提下,在运行中是否得到认真的贯彻和执行,是否有利于公司的经营活动、促进公司的发展等,以便及时发
您可能关注的文档
- 年度秘书处工作计划范文 .docx
- 人事部员工个人工作计划范文 .docx
- 2020年医院产科工作计划怎么写范文 .docx
- 人事部工作计划怎么写范文 .docx
- 2021董事长秘书工作计划例文范文 .docx
- 2021年招标工作计划范文 .docx
- 第二学期教研老师工作计划范文 .docx
- 联通营业员工作计划范例范文 .docx
- 秘书处新年工作计划范文 .docx
- 社区工作者工作计划样本范文 .docx
- 2026年智能家居市场深度分析报告及行业趋势预测[001].docx
- 2026年健康产业行业报告:市场现状与未来发展趋势.docx
- 2026年新材料研发进展报告及市场应用前景分析.docx
- 门店销售与服务提升手册.docx
- 2026年特色种养产业振兴与深加工行业市场竞争力研究报告.docx
- 2026年精密仪器仪表修理工专项题库(附答案与解释).docx
- 2026年智能穿戴设备核心材料研究及卡脖子突破报告.docx
- 2026年大数据行业研究报告:技术应用与发展前景分析.docx
- 2026年中考物理二轮复习专练——欧姆定律、电功率(专题专练)(天津专版)(解析版).pdf
- 物流运输安全与效率提升手册.docx
最近下载
- 广东广州市、韶关市、深圳市、珠海市、汕头市、佛山市、茂名市、肇庆市、东莞市2025-2026学年度第二学期一模测试九年级道德与法治试卷(试卷+解析).docx VIP
- 2022年国企风控岗社招入职笔试真题及答案.doc VIP
- GJY-T-EBJ铁路轨道检查仪软件使用说明书.doc VIP
- 2025年贵阳生地会考真题试卷及答案.doc VIP
- 制造执行系统(MES)的功能与实践 试卷及答案.docx VIP
- 2025应届生应聘国企风控岗笔试真题集及答案解析.doc VIP
- 武汉市武昌区2025-2026学年第二学期五年级语文期中考试卷(部编版含答案).docx VIP
- 船舶碰撞危险度影响因素分析.pdf
- 2026国开形势与政策大作业:为什么说勇于自我革命是党能够引领社会革命的根本原因?.pdf VIP
- 国家学习网《液压气动技术》形考任务3答案.docx
原创力文档

文档评论(0)