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- 2021-08-16 发布于四川
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上市公司内部审计问题探索
摘要:内部审计是现代企业内部监督与管控工作的重要环节和内容,其功能和作用的发挥对于推进企业运营发展的安全性与科学性作用突出。上市公司内部审计工作的高效化、规范化开展和实施,在一定程度上有助于提升其财务报告的信息质量,以便更好地发挥财务分析、预测、控制的功能和作用,推进企业的持续发展。上市公司需要对其内部审计工作有更准确的认知,把握内部审计工作中的问题和不足,在此基础上构建更完善的内部审计制度体系,以最大化发挥其功能和作用。本文主要对我国上市公司内部审计中存在的问题及优化策略进行简要的阐述和分析,希望对提高我国上市公司内部审计的质量和效率有所启示。
关键词:上市公司;内部审计;问题
以往,我国公司审计工作主要依靠的是证监会的专门的部门或者是聘请外部专业的机构进行。在不断发展中,公司越来越重视内部管理和控制工作的开展和实施,越来越多的上市公司逐渐加大了内部审计工作的力度,以发挥内部审计在内部监督与管控和财务管理、财务内控方面的价值和作用。目前,我国上市公司内部审计工作的开展和实施中,还存在很多问题和不足,如相关的制度不完善、重视程度和投入力度不够、审计工作不全面、执行和落实不到位、独立性不强等。未来,上市公司需要基于自身战略发展的需要、内部审计的不足和缺陷,对内部审计制度体系实施进一步的完善和优化,促使内部审计在推进上市公司的健
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