国.际内审师国际内审师《治理、风险和控制中的作用》练习(四)试卷.docVIP

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试卷第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 1 页 国.际内审师国际内审师《治理、风险和控制中的作用》练习(四)试卷 姓名:_____________ 年级:____________ 学号:______________ 题型 选择题 填空题 解答题 判断题 计算题 附加题 总分 得分 评卷人 得分 1、以下哪项关于内部审计章程的陈述不正确? 2、以下哪一种审计业务计划工具最常见,并能保证一定时期内适当的审计覆盖面? 3、与内部财务报告相关的内部审计职能是 4、审计委员会最有可能参与以下哪一事项的审批? 5、根据专业实务框架,能实现内部审计独立性的途径是 6、以下哪项行为损害了内部审计师的独立性? 7、公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到了一份 8、以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性? 9、某注册内部审计师(CIA)以非内部审计师的身份担任采购部门经理,他与供应商签订了一份价格、质 10、被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计的内部审计师是供应商会计部主任的哥哥,此时该审计师 11、《标准》要求内部审计师拥有以下哪些技能?(1).内部审计师应理解人际关系的重要性并善于处理人际关 12、首席审计执行官被审计委员会要求尽快对一家化工厂实施审计。该项审计业务包括检查健康、安全和环境(H 13、为确保在实施审计的整个过程中都保持应有的职业审慎,内部审计师通常应 14、在对资金运营的保证审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了 15、为在组织内营造一种积极的景象,首席审计执行官计划实施那些强调潜在成本将被节约的保证业务,并在业 16、一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官 17、某内部审计师在即将完成审计业务时,发现市场部经理有赌博的习惯。这一发现与此次的审计业务无直接关 18、在选择培训内部审计职员的指导策略时,首席审计执行官应首先考虑。 19、以下哪些做法旨在对内部审计功能的有效性提供反馈?I.适当的监督。II.适当的培训。Ⅲ.内 20、首席审计执行官确保内部审计部门拥有适当而充分的资源的最重要原因是: 21、以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计执行官的其他职责? 22、首席审计执行官采用一种风险评估模型来制订年度审计计划。以下首席审计执行官所采取的行动中哪些是适当 23、当使用风险评估程序去制定审计日程安排表时,应最优先考虑以下哪一项? 24、首席审计执行官正在复核如下组织范围风险图:影响程度可能性低一般高严重的风险A风险B 25、以下哪项代表了最佳风险评估技术? 26、以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由? 27、在评估某制造行业内的组织风险时,以下哪项对组织有最长远的影响? 28、在评估一项活动的风险时,内部审计师应 29、如果所有因素都得到同等程度的衡量,首席审计执行官应优先进行哪些审计业务? 30、如果组织已要求首席审计执行官重点考虑成本节约因素,把其重要性定为其他因素的两倍。此时首席审计执行 31、如果内部审计部门之外的另一部门负责审查某一功能或程序,那么内部审计师应 32、向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就保证与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息,主要 33、由内部审计部门协调执法检查员的工作对组织是有益的,因为内部审计师l 39、如果年度审计计划不允许对影响公司的所有重要法规进行足够的合规性测试,内部审计部门应 40、由于审计资源的限制,需要对两个项目进行风险评估。关于这两个项目的风险评估,以下表述正确的是: 41、内部审计师以下行为中哪一项可能与独立性标准有冲突? 42、内部审计部门应通过对程序进行评估来为公司治理作贡献。通过评估,促进I.提升道德标准和价值观。Ⅱ 43、在良好的管理环境下,内部审计部门将 44、以下哪项最能恰当描述内部审计师组织审查现有的风险管理、控制和治理程序的目的? 45、以下哪项反映了最佳的治理结构?经营管理层行政管理层内部审计 46、以下哪项不是首席审计执行官的职责? 47、以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的? 48、以下哪项不是内部审计部门在最佳的治理活动巾的作用? 49、评估组织外部

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