付款管理制度.doc

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付款管理制度 一、 对外付款业务一般分为: “资金业务付款、”“合同履约付款 二、 付款业务有关规定及审批流程如下: 1、 付款业务的规定:公司日常发生的对外付款业务(如: “资金业务付款、”“合同 履约付款),均应按本条的相关规定办理付款 (一切业务付款, 必须收付有凭 据,严禁口说为凭),具体如下 2、有关部门或个人用款时, 必须向审批人提交 《付款申请单》 注明款项的用途, 金额及收款单位,收款账号,开户银行并附相关资料交财务部备案 (特殊情况 下,无法提交合同原件的需验原件流复印件 )。 3、 担保业务 4、 提前终止业务合同,多收费用的退款业务,原则不予退款,如确需退款需附 有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》 5、 客户多交费用的退款业务:退款需附有对方的退款申请书 6、 合同履约付款:需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部 备案 7、 付款业务没有涉及合同或协议的, 必须在付款申请单的备注栏注明: “无合同” 字样 三、 1、付款申请单的内容,不得涂改。 2、对金额超过 万的付款必须提前一天通知财务部 3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任,经办人必须在授权范围内办 理业务 4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。对不合理的或有损公司 利益的支付申请拒绝批准 5、财务接到审批有效的《付款申请单》后,审核人应积极安排资金,并对具体 付款单据与《付款申请单》进行对照,审核。审核无误后交出纳办理付款。 6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后,要再次对付款单证是否齐全、 妥当、金额是否正确、收款单位 (人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复 核,无误后方可付款(通过银行转帐结算) ,出纳将银行汇款回单交财务会计作 为会计凭证附件。 四、权责: 1、付款方式分为:预付,现付(货到付款) 、月结(月结的供应商由采购部门与 对方签订月结合同)月结的时间按合同付款 四、付款流程如下:经办人 四、付款流程如下: 经办人 发票或相关凭证黏贴好并填写《付款申请 单》 部门负责人确认此款项属于本部门及与业务相关的事 项 部门负责人 总经?理 - 1 总经 ?理 - 1 r *审批 出纳 *根据手续完整的会计凭证,通过银行转 会计 ■ 主要符合单据是否符合财务制度和公司规 1 F 疋 账结算后通知经办人 五、付款方式及要求 1、收款人是企业法人,行政事业单位时,付款方式如下:原则上采用银行直接 转账到对方账户上 2、 收款人是自然人时,原则上将款项存入自然人的收款银行账户上。 3、 需要向对方支付支票时,应在付款申请单上注明:支票支付 4、 在合同的履约过程中,对方要求变更“收款方”或变更“发票出具”应提供合理的 证据及相关材料说明(对方需加盖印章) 5、 严格资金使用手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权 却必须拒绝办理。 6、 当审批人员出差时,由其指定代理人代为审批 六付款申请单 付款申请单 付款时间 付款方式:转账 现金 收款单位 (全称) 付款用途 公司名称(个人) 账户(转款银行) 账号(卡号) 转账城市 金额 人民币(大写) 总经理: 部门负责人: 会计: 制单: 出纳: 领款人: Welcome To Download !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!

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