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- 2021-08-28 发布于广东
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会计信息化对企业内部控制审计的影响及对策研究(经济毕业论文)
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主题:
关于“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的参考范文。
属性:
F-012GRT,doc格式,正文3099字。质优实惠,欢迎下载!
适用:
作为文章写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
关键字:会计,信息化,企业,内部控制,审计,影响,对策,研究 2
搞要 2
一、会计信息化对企业内部控制审计的影响 2
(一)会计信息化对企业内部控制审计标准与准则方面的 2
(三)会计信息化对企业内部控制审计技术方法方面的影 3
(四)会计信息化对企业内部控制审计对象与内容方面的 3
二、会计信息化背景下企业内部控制审计的对策 4
三、结束语 5
参考文献: 6
论文原创声明(模板) 6
论文致谢(模板) 6
正文
会计信息化对企业内部控制审计的影响及对策研究(经济毕业论文)
关键字:会计,信息化,企业,内部控制,审计,影响,对策,研究
搞要
摘要:随着信息技术的普及,会计信息化也获得了较快的进步,企业内部控制审计迎来了新的发展机遇,同时也面临着新的挑战。与传统审计不同的是,现代审计的基础建立在企业内部控制评价之上,不管内部或外部的审
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