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采购业务流程及管理制度
一.采购部门的划分
1.生产原材料采购:由采购部门负责办理批准然后采购员购买。
2.日常办公用品采购:由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3.对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
二.采购作业方式
一般情况,采购部门依材料使用及采购特性,选择下列一种最有利的方式进行采购:
1.集中计划采购:凡具有共同性的材料,须以集中计划办理采购较为有利,采购前,先通知请购部门依计划提出请购,采购部门集中办理采购。
2.长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意,不得私自变更、替换现有材料供应商;如有更适合供应商而需要替换原供应商的,采购部必须提交书面变更供应商陈述材料,获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后,需公司主管领导书面同意方可定价,否则公司不予认可价格;由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责,否则视为无效。
6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
三.采购作业处理期限
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参考,如果有变更时,应立即修正。
四.询价、比价、议价
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后,以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的,采购经办人员在议价后,应在请购单中注明,经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急,并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价、议价,待接到请购单后,按一般采购程序优先办理。
五. 采购计划审批流程与执行标准
总经理
分管副总经理
财务部
总务经理
采购
办公室
需求部门
8、审批
8、审批
7、审批5、审核
7、审批
5、审核
6、审核
6、审核
10、采购到所需物品4、制定预算表9、采购执行
10、采购到所需物品
4、制定预算表
9、采购执行
2、汇总采购需求3、查实库存
2、汇总采购需求
3、查实库存
11、替代品采购申请开始1、提出采购需求申请
11、替代品采购申请
开始
1、提出采购需求申请
12、存档结束
12、存档
结束
执行标准:
1、需求部门提出采购申请,并填写《物品采购申请单》。
2、总务部负责汇总需求部门的采购需求。
3、总务部对库存情况进行查实。
4、采购依据申购需求及查实信息,制定采购预算计划。
5、总务部经理对提交的采购预算进行审核,符合要求的予以批准,否则不予批准。
6、财务部对提交的采购预算进行核实,符合要求的予以批准,否则不予批准。
7、主管副总经理办公室对上报采购预算进行审批,符合要求的予以批准,否则不予批准。
8、总经理对上报采购预算进行审批,符合要求的予以批准,否则不予批准。
9、采购部依据相关规定执行采购预算计划。
10、采购部采购所需物品过程。
11、采购部没有采购到物品,反馈给需求部门,需求部门根据要求填写替代品申请。
12、采购部负责将审批流程涉及的相关材料进行存档。
附注:凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
六.订购
(一)采购经办人员接到经批准的“物品采购单”后,应以“订购单”向厂商订购,并以电话或传真确定交货(到货)日期,同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”,材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者,采购经办人员应在“物品采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时,应在“物品采购单”上署名“暂借款采购”,以供识别。
七.整理付款
1.材料仓库应按照已办妥收料的入库单,经与供应商送货核对无误后,于第二日将原始单送会计部门。
2.缺交应补足者,请购部门应依照实收数量,进行整理付款。
3.超交应经主管批准后,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。
八.价格复核与市场行情资料提供
1.采购部门应调查主要材料的市场与行情,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。
2.采购部门应就企业内所需要的材料,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。
九.质量复核
采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核(如材料选用、质量检验等)。
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