某集团质量体系内部审核办法.docxVIP

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
最新 精品 Word 欢迎下载 可修改 质量体系内部审核 范围 适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理 控制目标 确保对质量体系的内审有组织有计划地进行 通过对公司各部门完整有序的内审工作确保质量管理体系的持续有效运行 通过内审及时发现并整改质量体系运行过程中的问题,使公司的质量管理体系不断得到完善 主要控制点 质量管理部经理对年度内审计划进行审核 总经理对质量管理部提交的年度内审计划进行审核 质量体系内审员对审核问题建立问题台帐,并记录问题的处理情况 质量管理部经理审核内审报告 特定政策 质量管理部门每年10月底前向总经理提交年度质量体系内审计划:包括审核时间、审核依据、审核内容、审核部门及参加审核人员等 第二方或第三方审核的时间和方式方法由质量管理部门和第二方或第三方共同确认后报总经理批准实施 质量体系内审中发现的问题必须由问题部门在 3 日内制定整改措施报质量管理部审批 质量体系内审成员的组成规定参见ISO有关规定 质量体系内部审核流程说明C-10-01-003 步骤 涉及部门 步骤说明 质量管理部质量体系主管 根据质量体系文件的要求、公司质量计划及其执行情况和上年度内审报告编制年度内审计划,并交质量管理部经理审核 质量管理部经理 质量管理部经理依据质量体系文件的总体要求审核年度内审计划以确定审核的依据、内容是否合适。若同意计划,接步骤3;若不同意计划,转至步骤1 总经理 当质量管理部经理审核同意年度内审计划后,总经理依据公司战略发展状况、生产状况对年度内审计划进行审核,以确定审核的依据、内容、时机是否合适。若批准计划,接步骤4;若不批准计划,转至步骤1 质量体系内审员 内审员按预定时间提前一星期向接受审核的各部门发放内审计划 质量管理部质量体系主管 质量体系主管在审核前召开由内审员参加的审核预备会,强调审核依据、审核内容及审核员审核当中的注意事项 质量管理部经理 被审核部门负责人 质量管理部经理负责召集由受审核部门负责人参加的内审前会议,质量管理部经理做审核动员,强调审核依据、审核内容和对被审核部门的要求 内审人员 被审核部门 内审人员在被审核单位人员陪同下进行审核 内审人员 被审核部门 内审人员按照内审计划采用抽查原始记录、进行现场检查等方式对被审核单位进行审核,并对审核情况进行如实记录,被审核部门陪同人员对审核记录进行确认 质量管理部内审员 收集审核过程中内审人员所使用的核查记录表并在记录表上判断是否存在不符合记录的情况,交质量体系主管保管 质量管理部经理 被审核部门负责人 质量管理部经理负责召集由被审核部门领导参加的内审后会议,通报审核情况 质量管理部质量体系主管 根据汇集的核查记录表如实完成内审整改清单或不符合项报告 质量管理部质量体系内审员 根据核查记录表对审核问题建立问题台帐,并记录问题的处理情况 质量管理体系主管 负责按照纠正/预防措施实施流程要求,组织内审人员进行对整改效果进行验证,并将验证结果记录到步骤12建立的问题台帐中 质量管理部内审员 质量体系主管 质量体系内审员基于问题台帐对体系问题进行分析,并就分析情况与体系主管进行沟通 质量管理部质量体系主管 基于对体系问题的分析确定体系的整改计划 质量管理部质量体系主管 对内审情况进行总结,完成内审报告 质量管理部经理 依据质量体系要求对内审报告进行审核以确定问题分析是否恰当,体系整改计划是否合适。若同意内审报告,接步骤17;若不同意内审报告,则转至步骤15 质量管理部质量体系主管 当质量管理部经理通过内审报告后,质量体系主管向总经理提交内审报告,由总经理审阅内审报告 质量管理部质量体系主管 负责按照质量体系文件建立和更改控制流程进行修改体系文件

文档评论(0)

189****5087 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:7102116031000022
认证主体仪征市思诚信息技术服务部
IP属地江苏
统一社会信用代码/组织机构代码
92321081MA278RWX8D

1亿VIP精品文档

相关文档