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- 2021-09-11 发布于湖南
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财务工作状况汇报(巡察巡察汇报)
财务工作状况汇报
依据市委巡察组要求,我办对2021年以来的财务工作总体状况进行了认真梳理及检查,对本单位的行政账的运行状况、会计资料、会计核算、单位财务内控、财务制度执行状况等开展了自查,具体状况汇报如下:
一、财务基本状况
1.单位基本状况
我办属于机关单位,下属事业单位有4个(*****、****、****、****),事业单位未独立建账核算,全部经费均通过我办行政账列支。经费来源是财政拨款,我办自2021年1月1日起独立建账,设置了单独的财务室,现有财务专(兼)职工作人员4人,主要从事记账凭证的录入、记账、审核,财务预决算的编制、审核,财务报表的编制等工作。
2.内部把握状况
单位内部把握制度健全,在财务管理、固定资产、合同管理等方面均建立了相应的内部把握制度。我办实行一把手直接分管财务,明确了财务审批流程,规范了各自的职责权限,提高了资金使用效率。
3.预决算编制执行状况
单位规范预决算编制制度,项目经费预算通过单位领导班子会议集体争辩协商,基本支出预算按部门预算编制手册进行编制,最终由专人负责单位总预算的编制,编制完成后由审核人审核后报单位领导班子审议通过;单位决算有专人负责编制,编制完成后由审核人审核后向单位领导班子汇报决算数据及内容,无误后上报市财政相关科室。单位财务预决算均通过江苏省预决算公开平台进行公开,接受社会各界的监督。
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