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- 2021-09-11 发布于广东
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内部控制审计存在的问题与对策(经济毕业论文)
文档信息
主题:
关于“经济、贸易或财会”中“稽查与征管或审计”的参考范文。
属性:
F-0145HZ,doc格式,正文3080字。质优实惠,欢迎下载!
适用:
作为文章写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
搞要 2
关键字:企业;内部;控制审计;采购业务 2
1企业内部控制审计的现状 2
2企业内部控制审计工作存在的主要问题 3
21对企业资金活动进行的内部控制审计工作 3
22对企业采购业务进行的内部控制审计工作 3
23对企业资产管理进行内部控制审计工作 3
24对企业销售业务进行的内部控制审计工作 4
3解决内部控制审计存在的问题的具体对策 4
31优化内部控制审计环境 4
32完善各项管理制度和工作流程 5
33加强企业内部监督制度和健全内部控制制度 5
4结论 6
参考文献: 6
论文原创声明(模板) 6
论文致谢(模板) 7
正文
内部控制审计存在的问题与对策(经济毕业论文)
搞要
摘要:随着社会经济的快速发展和进步,想要更好地促进企业的发展,对企业进行良好的内部控制审计是十分重要的。所谓的内部控制审计工作指的就
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