资产业务流程图.docVIP

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1 - 资产业务流程图 货币资金业务流程图 货币资金业务流程节点说明: A1:业务部门经办人员将已履行审批手续的《支出审批单》和原始单据,提交财务部门,提出资金支付申请; D1:财务部门审核岗对业务部门提交的资金支付申请进行审核,审核通过在上面签字或签章确认,传递给财务负责人审批; 不通过则退回给经办人员; E1:财务负责人对审核岗传来的《支出审批单》进行审批,并签字或签章确认,超过授权金额的支付申请需由单位分管财务领导审批和局长办公会审批; F1:单位分管领导或局长办公会对资金的支付申请进行审批; B2:出纳岗收取已履行各项审批手续的资金支付申请,按规定方式支付资金。开具

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