COP015质量检验控制程序(20210915132953).pdfVIP

COP015质量检验控制程序(20210915132953).pdf

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第 1 版 四 会 市 丰 顺 能 源 有 限 公 司 第 0 次 修 改 质量检验控制程序 COP-015 第 1 页 共 4 页 质量检验控制程序 文件编号: COP-015 编 制: 审 核: 批 准: 分发编号: FSNY-11-02-18-0 受控印章: 修 改 记 录 序 更改 原章 更 改 形 式 更改人 更改日期 生效日期 备注 号 单号 节号 原文件更改 换页 2011 年 2 月 18 日实施 第 1 版 四 会 市 丰 顺 能 源 有 限 公 司 第 0 次 修 改 质量检验控制程序 COP-015 第 2 页 共 4 页 1.0 目的 对原材料、半成品和成品进行检验和试验, 以防止使用不符合要求的产品或不合格品使用、 流入下道工序或出厂。 2.0 范围 本程序适用于原材料进货,生产过程中半成品及成品的检验和试验。 3.0 职责 3.1 仓 库:负责原材料初步验证。 3.2 生产部(质检):负责工序自检、原材料检验、工序抽检和成品检验。 4 .0 工作程序 生产部(检验)负责编制各类检验指导书,明确抽样方案、质量指标、检验项目、检验方 法、判别依据,使用的检测设备等内容,作为检验工作的依据。 4 .1 进货原材料检验 4.1.1 原材料到厂,仓管员核对对方的《送货单》 ,确认原材料品名、规格、数量等无误、包 装无损后,置于指定位置,并及时通知品管部进行进料检验。 4.1.2 生产部(检验)接到通知后,对原材料根据《材料外协验收标准》进行抽样、检验和验 证,并将结果形成《来料(外协)检验记录表》 。 4.1.2.1 检验合格后,检验员将《来料(外协件)检验记录表》交原材料仓管员,仓管员根据 合格记录或合格标识办理入仓手续。 4.1.2.2 检验不合格时,检验员在原材料上标识“不合格”标识,将《质量反馈单》发至资材 部,按《不合格品控制程序》进行处理。 4.1.3 原材料紧急放行 4.1.3.1 当生产急需来不及检验或验证, 在能可靠追回的前提下, 由生产部填写一式三联的 《紧 急放行申请表》,申请物料的紧急放行, 经主管副总批准后, 一联存根, 一联送生产部 (检验), 一联 送仓库。 第 1 版 四 会 市 丰 顺 能 源 有 限 公 司 第 0 次 修 改 质量检验控制程序

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