XX集团内部审计结果运用管理办法(专业完整格式模板).pdfVIP

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XX集团内部审计结果运用管理办法(专业完整格式模板).pdf

XXXXXXXXXXXXXXXX文件 XXXX〔20XX〕XX号 签发人:王某某 XX集团内部审计结果运用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范XXXXXX集团有限公司(以下简称“集团公司”)及所属单位内部审计结果运用,加强审计 发现问题的整改工作,根据《XXXXXX集团有限公司内部审计制度》,制定本办法。 第二条 本办法所称内部审计结果是指集团公司各级审计部审计项目实施后,按规定程序出具的审计报告、审计 决定、审计信息、移送处理书、审计专报、审计要情等所反映的内容和事项。 第三条 本办法所称内部审计结果运用

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