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- 2021-10-01 发布于广东
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试论如何加强与完善上市公司的内部审计工作(审计论文)
文档信息
属性:
F-019FK6,doc格式,正文3250字。质优实惠,欢迎下载!
适用:
作为文章写作的参考文献,解决如何写好实用应用文、正确编写文案格式、内容摘取等相关工作。
作者:
陈静
目录
TOC \o 1-9 \h \z \u 目录 1
正文 1
搞要 2
关键字:上市公司;内部审计;问题;对策 2
一、上市公司内部审计的重要性 2
1.内部审计为上市公司履行守约责任提供保障。 2
3.内部审计可以协助上市公司完善治理结构。 3
4.内部审计是促进管理,提高效益的推动力量。 3
二、我国上市公司内部审计中存在的问题 3
1、完善上市公司相关的内审法律体系。 4
3、加强上市公司内审队伍的自身建设。 5
5、积极进行风险管理审计。 5
参考文献: 6
论文原创声明(模板) 6
论文致谢(模板) 7
正文
试论如何加强与完善上市公司的内部审计工作(审计论文)
搞要
摘要:内部审计在完善企业风险管理和公司治理方面发挥着重要作用,内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。在实践与发展科学发展观中,完善上市公司内部审计制度,对上市公司建立现代企业制度
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