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- 2021-10-01 发布于江苏
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文件编号
内部审核控制程序
版本号 修改号
A 0
1 目的
通过内部审核确定 BCM 管理体系是否符合标准、规范的要求;确定 BCM 管理体系是否
得到有效实施与保持,并不断予以改进。
2 范围
适用于本公司内部审核的管理,内部审核应包括管理体系审核。
3 定义
不符合项。
文件不符合标准、规范的要求。
管理体系与现状不符合管理体系文件的规定。
管理体系运行结果不符合目标。
严重不合格项
管理体系运行出现体系性失效。
管理体系运行出现区域性失效。
对管理体系的运行会产生严重后果的不合格现象。
一般不合格项
除了 中提及的严重不合格项以外的不合格项。
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