内部质量体系审核记录.docVIP

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日期 日期 内部质量管理体系审核记录 日期 日期 内部质量管理体系审核记录 内部质量管理体系审核记录 MC/QW03-2001 受审部门总经理、 管理者代表 受审部门 总经理、 管理者代表 共 页,第—页 注:符合 V不符合 注:符合 V 不符合 X 审核员 标准 ISO 过程编 号 现 场 审 核 清 单 审 核 录 记 判定 4.1 1. 组织是否建立了文件化的质量 管理体系 1) QMS过程的识别及其在 组织中的应用(1。2删 减); 2) 过程顺序和相互作用; 3) 过程有效性运作和控制 所需的准则和方法; 4) 支持过程运作和监视, 必要的资源和信息; 5) 测量、监视和分

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