公司内部审核程序.docxVIP

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公司内部审核程序 1. 目的 通过内审确定管理体系是否符合策划安排、标准要求以及公司所确定的管理体系的要求,评价公司管理体系是否得到了有效实施与保持。 2. 适用范围 公司管理体系所涉及的部门、单位及在建工程项目。 3. 职责 3.1管理者代表 负责领导公司内部审核工作,审批年度管理体系“内部审核计划(13.2-1)”,批准成立审核组,任命审核组长,审批“内部审核报告”。 3.2工程管理部、安全部 3.2.1负责本程序的制定、更改并组织实施。 3.2.2负责编写年度管理体系“内部审核计划”。 3.2.3对纠正不符合项的实施情况进行监督管理。 3.2.4负责内部审核资料的管理与保存。 3.3受审核方 3.3.1接到公司管理体系“内部审核计划”后,及时通知有关部门和人员并提供审核所需的资源,保证审核工作顺利进行。 3.3.2对产生的不符合项,按发出的不符合项通知单的要求及时整改。 3.3.3公司属各二级单位负责制定本单位的“内部审核计划”。 4. 工作程序 4.1审核前准备 4.1.1组建审核组(不应少于两人)。 4.1.2审核组长编制内部审核计划,经批准后提前7天发给受审核方,布置审核要求, 受审核方如有疑义2天内与审核组协商。 4.1.3审核员编制审核表,并准备好审核工作记录及审核所需资料。 4.1.4受审核方领导要动员员工做好充分准备,确定陪同人员,提供审核所需的文件资 料,积极配合审核组审核。 4.2审核实施 4.2.1首次会议 首次会议由管理者代表或审核组长主持,审核组全体成员和受审核方代表参加,介绍审核计划及有关要求,时间一般为半小时。 4.2.2审核方式 可通过面谈、文件审阅和对现场活动等情况的观察,收集证据,填写检查表,对发现的不符合项,审核员及时提出,并得到受审核方的确认。 4.2.3现场审核结束后,审核员将不符合事实填入“不符合项通知单(13.2-2)”中,交审核组长汇总,审核组长签字确认。 4.2.4末次会议 管理者代表或审核组长主持末次会议,审核组成员和有关领导及受审核方代表参加,由审核组长宣布审核结果,并下达“不符合项通知单”。 4.2.5审核结果的处置 受审核方接到《不符合项通知单》后,应立即组织有关部门人员针对不符合事实,分析产生原因,制定纠正措施,经批准后组织有关人员实施,并将原因及措施填写在“不符合项纠正措施记录(13.2-3)”上,按时间要求上报工程管理部、安全部。 4.2.6工程管理部、安全部负责跟踪验证实施效果,把验证结果填写在“不符合项纠正措施计划”上。 4.3审核报告的编写、分发 4.3.1审核报告的内容 a.审核开始和结束日期; b.审核组人员及受审核部门; c.审核依据、目的和范围; d.审核过程和主要内容; e.审核结论和改进建议; f.不符合项的纠正措施及计划的提交时间。 4.3.2审核报告发放范围 a.公司领导; b.受审核方。 5. 要求的记录 5.1内部审核计划 (13.2-1) 5.2不符合项通知单 (13.2-2) 5.3不符合项纠正措施计划(13.2-3)

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