项目财务管理类岗位禁令.docVIP

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— —2 — 项目财务管理类岗位禁令 1.严禁失职渎职、滥用职权,对分包分供商超结算额付款,超付款比例付款,无发票付款,无预算付款。 2.严禁虚开、多开发票,虚构经济事项办理银行票据,套取银行资金。 3.严禁项目虚增分包分供月结数,成本不实,无法真实反映项目生产经营状况,利用分包付款套取现金。 4.严禁审核报销不严格,漠视公司制度,对于项目发生的不合规间接费予以报销,允许超标报销发生。 5.严禁利用职务之便,私自挪用备用金或纵容他人挪用备用金,不合理使用备用金,备用金实际使用与借款用途不一致。 6.严禁发现项目存在的废旧物资私自处理、少报、一次处理多笔物资、处置后款项不上缴公司、私设小金库等违反制度规定的行为,未采取有效措施予以纠正或采取包庇或隐瞒行为,不向上级汇报。 7.严禁在发放工资及劳务报酬,缴纳税金,废材处理、费用报销等过程中挪用公款。 8.严禁资金支出金额超出月度预算审批额度,大额资金支付手续不全,公司直接对私人账户进行支付。 9.严禁存在出借账户供外单位或个人使用、为外单位或个人代收代支、转账套现、将公款存入私人账户等情况发生。 10.严禁未按照实际业务发生情况进行账务处理,存在弄虚作假情况。

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