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07质量操纵风险评估报告.docx免费

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*****制药有限责任公司 风险评估报告 项目名称:质量操纵风险评估报告 部门名称: 质量保证部 报告编号: YZ-FX-BG-07-00 *****制药有限责任公司风险评估小组 目 录 2.适用范围 .概述 .风险识别 .风险分析 .风险评分 .风险操纵 5.评估报告起草、审核和批准 1.目的 .保证检测数据的准确性、及时性。为生产及时提供信息,保证产品符合质量标准。 .对证量操纵要素和进程进行风险识别、评估,并采取必要的操纵方法,以排除、降低或操纵可能的质量风险。 2.适用范围:适用于质控实验室质量操纵的风险操纵。 3.内容: .概述:正确的质量操纵是产品放行的重要依据。依照《药品生产质量治理标准》(2020年修订)第二章第十四条规定及本公司《质量风险治理规程》,对质控实验室进行风险评估,以保证产品质量,本报告是对质量操纵部门所进行的质量风险评估。公司成立质量风险评估小组: 序号 姓名 组内分工 职务 签名 1 2 3 4 5 6 .风险识别 3.2.1产品特点描述:本公司目前共有26个中药丸剂品种(其中有3个品种为浓缩丸),101味中药材 3.2.2采纳头脑风暴法,由风险评估治理小组开展风险调查,召集质控实验室、质量保证部、生产技术部有体会的治理人员和技术人员,依照质控实验室的人员、硬件、文件记录、仪器等列出可能显现和容易显现的风险点,见表 表一 风险源 序号 风险识别 人员 1 质控实验室负责人没有足够的实验室管理经验 2 检验人员没有相关专业中专或高中以上水平。 3 人员数量不能满足检验的需求。 4 上岗前未进行培训 5 质控实验室未制定继续培训计划并执行 硬件 6 质控实验室分区不合理 7 环境不符合要求,温湿度未得到有效控制 文件记录 8 文件、记录不全 9 文件、记录内容或判断依据描述不正确或不完整 10 报告书内容不全 仪器 11 仪器的配置性能不符合要求 12 仪器未经校准合格使用 13 仪器需验证而未验证或验证不合格而投入使用。 14 仪器的SOP不正确 试剂试液 15 试剂试液的种类和数量不全 16 试液、培养基、标准液和滴定液等的配制不正确 17 试剂、试液领取不正确 18 试剂、试液管理不规范。 环境 19 环境监控或工艺用水监测有漏洞 20 安全设施不齐全 .风险分析 采纳简易的风险治理方式——因果图分析法,从人、机、料、法、环5个方面进行风险分析,找出风险发生的缘故,分析风险发生的可能性、严峻性、可检测性,见表二。 表二 风险源 序号 风险识别 风险分析 可能性 P 严重性 S 可检测性D R P N 人员 1 质控实验室负责人没有足够的实验室管理经验 实验室负责人专业知识培训不足 3 2 3 18 2 检验人员没有相关专业中专或高中以上水平。 难以履行自己的职责 3 2 2 12 3 人员数量不能满足检验的需求。 不能确保产品及时有效的检验完成。 2 4 2 16 4 上岗前未进行培训 不能履行自己的职责 2 3 2 12 5 质控实验室未制定继续培训计划并执行 检验人员不能很好完成检验工作 3 3 1 9 硬件 6 质控实验室分区不合理 操作不方便。 4 3 1 12 7 环境不符合要求,温湿度未得到有效控制 仪器容易损坏,且检验结果不精确。 4 3 1 12 文件记录 8 文件、记录不全 无法追溯产品质量问题 2 3 2 12 9 文件、记录内容或判断依据描述不正确或不完整 结果判断错误 2 3 2 12 10 报告书内容不全 结果判断错误 2 3 2 12 仪器 11 仪器的配置性能不符合要求 检验条件未达到要求,结果不可信。 2 3 2 12 12 仪器未经校准合格使用 检验结果不可信。 3 2 3 18 13 仪器需验证而未验证或验证不合格而投入使用。 检验结果不可信。 2 4 2 16 14 仪器的SOP不正确 操作错误,导致仪器损坏或者检验数据错误。 3 3 1 9 试剂试液 15 试剂试液的种类和数量不全 导致检验不能顺利进行 2 4 2 16 16 试液、培养基、标准液和滴定液等的配制不正确 检验结果不正确 2 4 2 16 17 试剂、试液领取不正确 检验结果不正确 2 4 2 16 18 试剂、试液管理不规范。 导致试剂试液变质失效 2 3 3 18 环境 19 环境监控或工艺用水监测有漏洞 环境或工艺用水不符合产品要求使产品不合格。 2 3 3 18 20 安全设施不齐全 安全事故时不能得到有效控制 2 4 2 16 .风险评分 3. 采纳ICH Q9推荐的方式FMEA(失效模式及效应分析)进行风险评估和治理。 3. 风险RPN值=风险发生的可能性(P)×严峻性(S)×可检测性(D) 同意标准RPN值≤8 3.4.3 可能性(P)

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