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报销费用单据规范及流程
报销费用单据规范及流程
报销费用单据规范及流程
费用支出报销单据流程规范
第一条 报销单据
借支单:
员工个人需借支,均需填写《借支单》 ;
借支人必须在《借支单》详细注明借支人姓名、所在部门(岗位) 、借款金额、借款事由、还款日期等;由直属领导签批意见后交总经理审批。
审批通过后交出纳领款;
因公借支,借支人在公事办理完毕后的 3 日内,在行政综合部办理费用报销、填写报销单,写清用途和金额;交出纳核销借支,如果有余款须退回,如超出借支部分出纳按实际报销金额报销。
费用报销单:
费用报销科目包含 : 客户招待费、办公用品、公司团队活动、 通讯费、交通费 等;
单据填写必须备注清楚相关费用明细, 例如:某某客户,某某项目 ,附相关费用明细证明单;
若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。
差旅费费用报销单:
要求单人单报,例如:多人一起出差,车票一人买多人,可以私下
相互结清,填写差旅报销单时必须是单人完整的行程, 包含来回相关交通费,住宿费;
单据填写必须备注清楚出差时间起始时间及地点、出差补贴、出差项目、及相关费用明细,例如:交通费需有完整的来回票据,市内交通须提供详细行程证明;
若有借支单,应备注清楚借支费用金额,及退回或补领金额。
支出证明单:
支出证明单科目大指公司业务上开支的费用,例如:合同款、房租、财务审计费、顾问费 ;
单据填写须备注清楚相关费用明细,例如:合同款,需填写合同款
项对应的具体项目及项目总费用,收款人相关信息等;
第二条 流程规范
原始凭证粘贴单:
发票或原始单据从右到左,先小张后大张粘贴,粘贴时请切勿使用
双面胶;
粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐,不可超过贴贴单上下及左右边界,每张票据约错开 1 厘米左右的距离,票据呈鱼鳞状分布;
每张粘贴单粘贴票据 10-15 张左右(餐费和车费可适当增加到 15-20
张),粘贴发票或原始单据总的要求是分类粘贴,粘贴单整齐、平整、均匀;
当遇到发票面积较大,超过粘贴单上下限或左右限,则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准,超出部分,请将超出粘贴单的部分折叠好。
填写要求:
填写报销凭证要求字迹工整、不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小金额必须相符,大写前加:币,小写加:¥,相关内容填写完整;
所有单据必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔
书写;
填写费用报销所属部门,如采购部、行政部、技术部等
如实填写当日日期;
单据及附件共几页,此处页数应填写与粘贴单一致的页数;
报销项目及摘要,按不同项目分行填写,摘要须写详细内容,项目若不清楚可空白,摘要必写 。
注意事项:
所有报销金额必须附带正规发票,并相对应类别,例如,餐饮费,必须是
餐饮类发票,交通费须是正规车票。若原发票丢失,或无发票的,须找相对应
类别及金额发票抵充,抵充发票金额须大于或等于报销金额。
正确填写模板如下:
借支单:
借支单:
差旅费报销单:
支出证明单:
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